你好,如果你想有所得稅就要有利潤(rùn)的
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,稅務(wù)局問(wèn)公司連續(xù)三年所得稅虧損原因。因?yàn)楣具@三年已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,沒有收入,但是每個(gè)月在正常發(fā)工資交社保,所以工資有10多萬(wàn),每年虧損都是十多萬(wàn),這可以嗎?現(xiàn)在公司就還有貸款沒還完,
自己注冊(cè)公司 想在底下交保險(xiǎn) 一年后領(lǐng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 這樣可以嗎 。因?yàn)槟壳肮具€沒有業(yè)務(wù)收入 這個(gè)收入能隨便做點(diǎn)嗎?因?yàn)橐衅髽I(yè)所得稅
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬(wàn)的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個(gè)體戶的沒做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來(lái)補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
麻煩問(wèn)下,有個(gè)一般納稅人公司注冊(cè)成立一年了,但是業(yè)務(wù)量也不多,員工也不多,員工也不想交社保(因?yàn)樽约阂惨袚?dān)一部分),就一直沒有給員工申報(bào)繳納過(guò)社保,請(qǐng)問(wèn)繼續(xù)這樣可以嗎?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重嗎?
老師,稅務(wù)局這邊打電話來(lái)提醒說(shuō)是公司企業(yè)所得稅繳納額是0元,讓我們調(diào)整一下報(bào)表交點(diǎn)稅,可能后續(xù)會(huì)有稽查的風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槲覀児臼杖胪Ω叩?,但是有以前年度彌補(bǔ)虧損,還沒有彌補(bǔ)完,所以一直沒有教過(guò)企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么處理呢,
老師,我們有一家個(gè)體戶,當(dāng)時(shí)是21年注銷了稅務(wù),但是工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
國(guó)內(nèi)的公司能給國(guó)外的公司做咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報(bào)關(guān),那這算是出口服務(wù)?是咋走?。恳残枰獔?bào)關(guān)還是啥?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)中級(jí)財(cái)管考試計(jì)算器使用的方法在哪里學(xué)習(xí)
老師,我想請(qǐng)教一下,自主產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說(shuō)清楚
勞務(wù)派遣員工,員工向本公司合計(jì)預(yù)支35000元,他應(yīng)發(fā)工資合計(jì)是42500元,對(duì)方公司發(fā)放他工資合計(jì)51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,之前詢問(wèn)電子稅務(wù)局不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,7月分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
出口貿(mào)易方式CIF,出口發(fā)票應(yīng)該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務(wù)費(fèi),前面大類選什么?
你好。公司注冊(cè)資本是10萬(wàn),以前是2個(gè)股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調(diào)整, 2.新股東要重新轉(zhuǎn)入投資款,再申報(bào)印花稅嗎
老師,開維修費(fèi),稅率是多少???增值稅
需要做一些收入的
是可以 自己交保險(xiǎn)的 對(duì)吧老師
還有就是收入必須要打進(jìn)公戶里嗎
對(duì)要交保險(xiǎn),要對(duì)公收款的