你好,是個負數(shù),發(fā)票吧,不需要的。 你需要進項轉出。
請問認證的進項怎么轉出 比如發(fā)票認證了 借工程施工53.1應交稅費-帶認證進項稅6.9貸:應付賬款55營業(yè)外收入5由于只需要開55但是 供應商開多了5元 我們之間款項已付清,供應商也不重開 本來應該抵扣6.33 其中的0.57不抵扣 請問不抵扣的分錄怎么做?
老師,供應商開來的貸項發(fā)票,折讓,是不用去抵扣認證的嗎?
供應商給我們開了50萬的發(fā)票,還沒認證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了銷售折讓合計9萬元,發(fā)票這塊應該怎么做,紅沖嗎
供應商開過來的發(fā)票還沒抵扣,我們可以開紅字信息表(銷售折讓)給供應商嗎?
老師,供應商開來的發(fā)票一行是商品一行的折扣折讓,分錄怎么做?
老師,公司一月份注冊,法人只付了100元進去,其他業(yè)務沒有,請問需要按季度報稅否?
您好老師,公司要用現(xiàn)金支出怎么辦?就是日常的小額支出?不通過公戶交易
你好,我想要這個資料,哪里有?
我想學下個體工商戶的具體申報,還有有哪幾種征稅方式,開票和不開票的區(qū)別,在哪里學
個人所得稅稅目怎么填寫
汽車租賃,小規(guī)??梢蚤_9%個點的專票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個所得稅,需要記在當期嗎?然后再轉嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個,一個是商業(yè),一個是其他現(xiàn)代服務,請問這個稅款金額是怎樣分配的?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,零星采購需要合同嗎?
老師 我想問問 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當月交當月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報過5月的個稅了 還能交社保嗎
好的,老師,發(fā)票是折讓,負數(shù)的,但開了數(shù)量,知道票開錯,已跨月,該怎么處理
你好,沒法操作了,跨月負數(shù)發(fā)票修改不了。
啊,那就沒解決方案了嗎
對的是的已經(jīng)跨越了,沒法再操作了。
那可怎么辦呢老師
對方再給你開一個正數(shù)的發(fā)票。
然后再開一個折讓的,不要體現(xiàn)出數(shù)量。
老師,如果對方再開一張正數(shù),那么我方又多一筆抵扣,然后我方在開票系統(tǒng)填 紅字增票信息表,對方開正確的折讓發(fā)票嗎?如果對方直接再一張正數(shù),然后第二行是折讓,這樣行嗎
好開一個正數(shù)的,你們多抵扣了一個,然后再開一個折讓的,不就進項轉出嗎?并沒有多抵扣。
主要是與對方與無業(yè)務來往
那你們還想修改這個負數(shù)嗎?不想修改的話就這么做。