【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【發(fā)票勾選確認】—【抵扣類勾選】—【海關(guān)繳款書】

您好,一道計算增值稅稅額的計算題,其中有銷項也有進項,其中一小問是這樣的:從外國進口一臺設(shè)備,從海關(guān)出取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額4.68萬元,這道題目是產(chǎn)生增值稅4.68萬元,又因為取得專用繳款書可以抵扣4.68萬元的進項,所以這一小問相當(dāng)于在銷項總額里+4.68萬元,在可以抵扣的進項總額里也有4.68萬元嗎?單獨看這一小問進口的增值稅最后相當(dāng)于一分錢不用付嗎?
我們公司是一般納稅人2019年實行簡易征收,之前一直未抵扣進項稅,在今年6月有一般計稅項目,可以抵扣進項稅,但是我在系統(tǒng)里面查詢到201920202021這三年還有些專票,請問這些發(fā)票是勾選不抵扣嗎,還是怎么處理
老師,進口的農(nóng)產(chǎn)品(豆子、水果),進口海關(guān)征稅稅率為9%,用海關(guān)繳款書在勾選平臺勾選了,申報系統(tǒng)哪有進項,就可以在國內(nèi)的銷售環(huán)節(jié)直接抵扣了是嗎?
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票的時候都是票面金額*9%抵扣進項稅,現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品合作社給我司開1%的普票,請問現(xiàn)在還能抵扣進項稅嗎?怎么抵扣呢?
老師您好,請問一般納稅人取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,在稅務(wù)抵扣勾選系統(tǒng)里面,是跟取得其他進項專票一樣的勾選認證就可以了嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的
農(nóng)機銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會計列了一個清單跟食堂負責(zé)人講的,以實際盤點為準,一般固定資產(chǎn)不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計入其他業(yè)務(wù)成本的拉級袋等,以實際盤點為準,對吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點,全不以列表的數(shù)為準的,這個可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時候買價?運費,入原材料成本里,商品有票,運費需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款