借:工程施工 48.67 應(yīng)交稅費-待認證進項稅6.9 貸:應(yīng)付賬款55 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)0.57 您好,按照上述來入賬
請問認證的進項怎么轉(zhuǎn)出 比如發(fā)票認證了 借工程施工53.1應(yīng)交稅費-帶認證進項稅6.9貸:應(yīng)付賬款55營業(yè)外收入5由于只需要開55但是 供應(yīng)商開多了5元 我們之間款項已付清,供應(yīng)商也不重開 本來應(yīng)該抵扣6.33 其中的0.57不抵扣 請問不抵扣的分錄怎么做?
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預(yù)付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進項稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負數(shù)?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉(zhuǎn)出,做進項稅負數(shù)的話,那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
老師,我們有個項目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師請問下去年7月收到發(fā)票45W的建筑服務(wù)費已經(jīng)做了帳,借:在建工程,借 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,貸:其他應(yīng)付款一A公司,現(xiàn)在沒有抵扣,上個月對賬發(fā)現(xiàn)開多了15W多,像這樣已做待認證了,還能退回發(fā)票給他們重新開嗎?如果不行如何處理?會計分錄如何做?
原做賬分錄: 借:庫存商品 1000000 進項 130000 貸:應(yīng)付 1130000 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000000 貸:庫存 100000 現(xiàn)在供應(yīng)商是紅沖了20萬,又重新開了30萬的票過來.紅沖的這20萬屬于原來113萬總金額里面的票.且這13萬已抵扣認證.請問供應(yīng)商沖紅了部分,又多開了金額,且我司這邊已全部抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況要怎么做賬?
老師,長期股權(quán)投資公允價值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤,存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報企業(yè)所得稅匯算清繳。個體戶什么時候報經(jīng)營所得的年報。獨自企業(yè)什么時候報經(jīng)營所得的年報
老師,如果企業(yè)老板問我他應(yīng)該往回開什么樣的成本票可以抵扣銷項稅額,該怎么回答她,很明顯她肯定是要往回買成本票的,但我們是代理記賬公司,他的成本票怎么來的該要些什么資料
請問老師100/4%是什么意思呢
何江老師,可以的同學(xué),但你現(xiàn)在入了,將來也要調(diào)出來,因為沒有票。這個將來也要調(diào)出來是要調(diào)到哪里去
公司給業(yè)務(wù)員買的手機是固定資產(chǎn)嗎?
想問下企業(yè)所得稅匯算清繳年報更正申報,是截止今天嗎?
第3問的n.為什么是1 2 3 2017年到2019年的現(xiàn)值之和與2019年2020年和2021年的領(lǐng)流量有什么關(guān)系,能幫忙畫時間軸嗎
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,當時他的分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在2025年了需要做平了怎么做分錄?
老師,為什么更改去年12月的增值稅申報表,會提示今年1-5月的報表也要更改的?
開票開了60 實際支付了55 那這個差異部分呢?怎么做
就是工程施工少入金額,實際就是你把她當作一張55的發(fā)票來做,但是進項稅要按照票面稅額抵扣,之后再轉(zhuǎn)出一部分