按折扣后的金額和稅金做賬就是
老師,請問,供應商付促銷費給我公司,對供應商開折讓發(fā)票,供應商能否單獨開6%折讓發(fā)票給我們(此折讓不開在商品里,而是單獨開一張促銷費的折讓),這樣處理可以嗎?老師
老師,供應商開來的貸項發(fā)票,折讓,是不用去抵扣認證的嗎?
收到供應商給的銷售返點發(fā)票,是折扣折讓紅字發(fā)票,而且發(fā)票無明細,分錄怎么做?
老師好~收到商品發(fā)票,商品的那一行下開了折舊,怎么做分錄呢
老師,供應商開來的發(fā)票一行是商品一行的折扣折讓,分錄怎么做?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產品分配率 上月材料余額+本月領料額-本月完工額=月末在產品額 在產品分配率=月末在產品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負債和應收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應收貨款2600確認無法收回已經批準核銷尚未轉的分錄怎么寫?老師?
如果一定要分開做的話分錄怎么做?
沒有必要分開的哈,分開是自己找麻煩
是內帳了,如果分開分錄怎么做?
后邊是什么附件就怎么做分錄哈
幫我寫一下分錄,謝謝!
沒有附件我咋知道什么分錄呢?
一張發(fā)票一行是商品一行是折扣,沒有附件
? ? ?借:原材料 ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 ? ?貸:銀行存款
不是說做折讓分錄嗎
跟老師說是做折讓分錄的
這個沒法做折讓的分錄。本來付款就是按折讓后的金額付款
是借方呀,
這跟付款有什么關系?
不想做問題還是別接的好,浪費時間
借:原材料原價 ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ?應付賬款-折讓 領用的時候 借:生產成本 ? ? ? ??應付賬款-折讓 貸:原材料 ? ?
這樣做折讓的成本沒變少呀
你實際支付的是折讓后的銀行存款呀,怎么沒減少呢?
那我問你折扣怎么沖減利潤???
生產成本就是折讓后的成本。銷售的折讓計入應付賬款-折讓,不影響損益的,即使是計入損益,也不能稅前扣除