高開發(fā)票就相當(dāng)于把成本做多呀,可以減少企業(yè)所得稅。
被掛靠單位要求掛靠公司給他們私下轉(zhuǎn)款然后他們公戶付給供應(yīng)商..可是掛靠方的錢都在公戶上以什么名義取出來給被掛靠公司呢..他們不讓從公戶轉(zhuǎn)他們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎對(duì)兩個(gè)公司..如何做..我們是掛靠單位
好老師,我們欠一個(gè)租賃公司塔吊租賃費(fèi)82600,現(xiàn)在對(duì)方給我們開票15萬,我們將支付了82600,為了走15萬流水,對(duì)方私戶給我們私戶轉(zhuǎn)了65800,,現(xiàn)在我們要給對(duì)方再支付多少,15萬減掉支付的82600,剩余67400,但是對(duì)方轉(zhuǎn)來65800,中間的差是稅款嗎,這個(gè)稅款怎么算的, 對(duì)方發(fā)票是1%的專票
為什么對(duì)方單位可以給高開發(fā)票,我方付款后,再把多余的錢通過私戶轉(zhuǎn)回來,意義何在
我是甲方私企,和乙方簽訂合同的時(shí)候是要求他們先開距專用發(fā)票,然后給對(duì)方單位付款,我們甲方為保障工程質(zhì)量或者家具質(zhì)量,需要扣3%質(zhì)保金,一年以后沒有質(zhì)量問題把錢付給乙方,請(qǐng)問這3%是要求對(duì)方單位給我在付尾款的時(shí)候把發(fā)票全開完先掛賬,一年之后付給乙方,還是第二年要付給乙方時(shí)再開具專票
現(xiàn)以我公司為主體單位申報(bào)了一個(gè)環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目 地區(qū)財(cái)政局已把資金打給我們地方財(cái)政 因?yàn)槲夜緵]有財(cái)政對(duì)公賬戶 需要把錢打給鄉(xiāng)政府 再由鄉(xiāng)政府支付給我單位 然后再由我公司支付給中標(biāo)單位 我公司收到政府轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢怎么做賬 然后我們?cè)僦Ц督o中標(biāo)單位 收到中標(biāo)單位開的發(fā)票怎么做賬
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
那我方可以多沖費(fèi)用,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是吧
是的,可以沖費(fèi)用,抵扣成本