你好,借預收賬款貸主營業(yè)務收入,預收帳款、應交稅費應交增值稅銷項,然后再按月做收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入。
請問老師收一年的服務費,開了一張發(fā)票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
老師好,我們單位收到錢時,借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-銷項稅 ,因為收的錢是以后月份的,要每月進行分攤 ,分攤時借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個分錄怎么做?會重復交稅嗎?謝謝!
我預收一年租金12000 借銀行存款12000貸預收賬款12000 然后開發(fā)票3個月的 做賬 借預收賬款3000 貸主營業(yè)務收入2857 應交稅費銷項稅143
比如我預收客戶12個月租金,收12600做分錄 借銀行存款12600貸預收賬款12600 然后我開發(fā)票開3個月的,但是我這個收入想一個月一個月的分攤開發(fā)票是3150 我做賬時可以借預收賬款1000 貸主營業(yè)務收入1000 應交稅費150嗎
老師,我想問下。比如銷售一樣東西,這個是我們的主營業(yè)務,但是這個月銀行存款收到客戶的貨款,但是下個月出開票,我先收到銀行存款的時候,是不是借:銀行存款 貸:預收賬款 然后下個月開票,我借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
我的意思是我開發(fā)票開三個月的,然后做收入做一個月的,
對的是的,可以按月做收入,但是增值稅需要一次繳納。