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我預(yù)收一年租金12000 借銀行存款12000貸預(yù)收賬款12000 然后開發(fā)票3個(gè)月的 做賬 借預(yù)收賬款3000 貸主營業(yè)務(wù)收入2857 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅143

2021-09-13 14:12
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-13 14:13

您好,是的,是這樣入賬的呢

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快賬用戶4841 追問 2021-09-13 14:13

如果我確認(rèn)收入想確認(rèn)一個(gè)月的收入怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2021-09-13 14:35

借:預(yù)收賬款3000 貸:應(yīng)收賬款 2857 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅143 每月確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶4841 追問 2021-09-13 14:39

客戶提前給錢了,又掛一筆應(yīng)收賬款嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-13 14:46

對,因?yàn)榉制诖_認(rèn)收入,所以需要一個(gè)科目來過渡

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您好,是的,是這樣入賬的呢
2021-09-13
你好,是的,這么做沒有問題
2020-10-30
你好,這里的?綜檢服務(wù)費(fèi),是你單位的成本??
2022-06-18
同學(xué)您好,對的,是可以這樣做的,不一定要用應(yīng)收賬款的,您之前賬上也沒有掛應(yīng)收賬款吧?
2020-12-18
你好,你們單位主營是這個(gè)的,可以。
2021-05-11
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