借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,附加稅貸,銀行存款。
老師小規(guī)模企業(yè)9月從稅務(wù)局代開的發(fā)票,開錯了,作廢,但是稅已經(jīng)交完了怎么做會計分錄
上年度去稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)時已經(jīng)扣稅87.38,后來又申請作廢了。今年辦理了退稅申請,已經(jīng)收到87.38元。請問收到稅費怎么做會計分錄。(小規(guī)模企業(yè))
小規(guī)模代開增票,9月開票,由于蓋章錯誤,10月作廢?,F(xiàn)在已經(jīng)跨月了,請問電子稅務(wù)局該怎么操作?
小規(guī)模公司,去稅局大廳代開了一張專票,票開錯了,在大廳時已作廢,但稅金已經(jīng)交了,分錄怎么寫
老師2022.9月小規(guī)模納稅人代開增值稅專用 開錯了 但是當(dāng)時把稅已經(jīng)交了 但是后來當(dāng)月作廢了 10月份收到退的稅了 這9月份應(yīng)該怎么做賬 10月份應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師請問一下,我們公司的車交的車險,保險公司給開了發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認?
老師,您好!根據(jù)上年度利潤表測算增值稅稅負率的時候忘記乘以百分比,導(dǎo)致今年交的增值稅遠遠不夠,由于開票和采購發(fā)票有稅差,所以我們進項大于銷項,按測算的增值稅稅負率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計也不同意,想問下怎么去交增值稅合理點?
老師,個人代開發(fā)票,你這有沒有稅率表 包括教育培訓(xùn),稿酬所得,勞務(wù)等等
老師根據(jù)合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷售額吧
你好,我收到5-13號收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買電腦4500開票13個點,最后開票金額是多少,真算???
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報24年的年報,這個是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請報關(guān)單導(dǎo)入成功,數(shù)據(jù)處理保存后,配單的時候找不到報關(guān)單是什么情況
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票已經(jīng)作廢了,稅還要這樣做嗎
如果按照您說的做,下個月稅退回來了怎么做
你好,需要的只是你繳納的稅款,做上面相反的分錄,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅附加稅。
那是我9月做 借應(yīng)交稅費——已交稅金 借主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸銀行存款 10月份稅款退回來了 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費——已交稅金 主營業(yè)務(wù)稅金及附加
好,你不要計提啊,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,不要做這個。
好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
我直接做 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 下個月稅退回來了我在做相反方向,這樣做可以嗎老師
你好,可以的,可以這么做的。
老師我還得問您,那我直接把交稅款的單子裝訂在憑證里就行,不用把作廢發(fā)票放在里面吧
你好 對的 是這么做的
您建議用哪種方法呢
交稅的時候借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅附加稅,貸銀行存款,因為你有完稅證明,你用這個完稅證明來做賬,然后退回來做相反的作廢的發(fā)票,最好是自己復(fù)印一份復(fù)印件,因為你之前的發(fā)票需要交回去。