同學(xué),你好,一是不做處理,二是做到營業(yè)外收支里調(diào)平。
賬上的留底稅額比申報(bào)表上少了一分錢,怎么做分錄調(diào)整?
我想咨詢下,賬上的金額比申報(bào)表上的金額少了2分,怎么調(diào)呢?分錄怎么做?
老師,我們?nèi)ツ曩~面留底稅額比申報(bào)表上的留底少了0.35,今年已經(jīng)在本月納稅申報(bào)表上修改了銷項(xiàng)稅,使賬面留底和申報(bào)表留底數(shù)一致了,賬務(wù)處理該怎么做
增值稅留底稅額往期的賬目上比納稅申報(bào)表上多0.01,應(yīng)該怎么調(diào)整?
我的增值稅進(jìn)項(xiàng)留底賬上比申報(bào)表少一分錢怎么處理呢?
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄?。?專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問可以讓對(duì)方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
怎么做分錄啊 借貸怎么寫呀
假如你的留底在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里借方100,申報(bào)表是100.01 你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.01,貸營業(yè)外收入0.01,摘要是調(diào)整稅四舍五入原因。
是因?yàn)橘~上的銷賬多記了一分錢,所以導(dǎo)致賬上的留底稅額比申報(bào)表去少了一分錢。借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷賬稅額 貸營業(yè)外收入 這樣可以嗎?
同學(xué),你好,這個(gè)是可以的。
借方應(yīng)交銷賬稅額是寫0.01 還是寫-0.01 放到貸方呀?
同學(xué),你好,寫負(fù)數(shù)更合理一些。