你好!你現(xiàn)在是想調(diào)表還是調(diào)賬
咨詢了賬面上的應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅借方余額大于申報(bào)表上面期末留底額,應(yīng)該如何調(diào)整
老師,增值稅申報(bào)表的期末留抵,比賬面上留抵的稅額還要多,我應(yīng)該怎么調(diào)整賬面?。?/p>
老師,增值稅申報(bào)表上比發(fā)票匯總表上。應(yīng)納稅額多0.01怎么處理
增值稅留底稅額往期的賬目上比納稅申報(bào)表上多0.01,應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,請問增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的,因?yàn)橘~上是多筆收入,申報(bào)人當(dāng)時(shí)沒手動(dòng)改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
小菲老師,接上剛剛的問題
老師,房屋贈(zèng)與,繼承,交房產(chǎn)稅嗎?
臨時(shí)工勞務(wù)報(bào)酬這部分工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做?
出口退稅收匯情況表填寫完了后,上傳收匯憑證是在哪里?
年報(bào)職工薪酬里的社保怎么取數(shù)?
老師,我們種草莓。銷售草莓苗,開發(fā)票,選什么稅收編碼啊
公司問員工借錢,員工轉(zhuǎn)款到公司賬戶,用途:借款,公司需要繳納印花稅嗎?
老師您好!你剛才說個(gè)稅沒有申報(bào)錯(cuò),只是記賬憑證時(shí)間做錯(cuò)了,是這個(gè)意思嗎,其實(shí)記賬憑證實(shí)際計(jì)提工資就是9月工資,在10月計(jì)提的,10月發(fā)放的,我看了前面的賬,就是這樣處理的,
個(gè)體戶核定征收,只要不開發(fā)票,就不繳稅對嗎?
老師,我司目前只有裝修的支出,租房的支出,交通費(fèi)差旅費(fèi)的支出,還有網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)的支出,沒有收入,那利潤總額,凈利潤是為零 還是為負(fù)數(shù)
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調(diào)賬吧,影響小一點(diǎn)
你好,那你直接進(jìn)入到營業(yè)外收支就可以了。
具體分錄是怎么樣的
你好,這個(gè)要看你現(xiàn)在是哪個(gè)明細(xì)科目有1分錢余額。
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
你好,你這個(gè)余額是借方余額還是貸方余額?
借方余額
,那你借營業(yè)外支出 ,貸進(jìn)項(xiàng)