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我們是銷售方,我們收款收了36萬,發(fā)票開了36萬,但是發(fā)貨只發(fā)了34萬就結(jié)算了,怎么平賬啊?我們是按發(fā)貨暫估的收入。現(xiàn)在發(fā)貨更開票收款對不上了,所以收入做少了,怎么把賬平了?差額計入營業(yè)外收入收支可以嗎?

2021-09-28 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 08:47

你好,以后剩下的2萬還給他發(fā)嗎?

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快賬用戶6074 追問 2021-09-28 08:48

不發(fā)了。結(jié)束了

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:49

如果是專票的話,讓對方認證了。 然后對方單位開紅字信息表。

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:49

你給對方開紅字發(fā)票就行。

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快賬用戶6074 追問 2021-09-28 08:54

但是我們收款是和開票金額一樣的,要是開紅票的話 收款和開票就不一樣了。

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:56

退錢的,要不你開明細怎么開。

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你好,以后剩下的2萬還給他發(fā)嗎?
2021-09-28
_借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
2022-12-27
你好 ;1 可以根據(jù)發(fā)票來做賬 ; 但是? ?沒有發(fā)票的情況下; 實際發(fā)生了 業(yè)務(wù)后? ? 也得暫估入成本費用去; 不然不符合權(quán)責發(fā)生制來處理? ?
2022-12-09
你好? ? ? ? ? ?你們工程施工 這個沒有按完工比例來做收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎? ? 成本根據(jù)實際 出庫單 和人工費材料費 以及 機械使用費等來做? ?
2021-05-10
你好!這四萬返利可以視為減少采購成本的一部分,不需要給供應(yīng)商開發(fā)票。在賬務(wù)處理上,可以直接沖減原材料采購成本。不需要計入營業(yè)外收入。
2024-11-12
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