你好 ;1 可以根據(jù)發(fā)票來做賬 ; 但是? ?沒有發(fā)票的情況下; 實際發(fā)生了 業(yè)務(wù)后? ? 也得暫估入成本費用去; 不然不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制來處理? ?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人銷售眼鏡,由于去年老板沒把發(fā)票開回來,我們暫估庫存轉(zhuǎn)的營業(yè)成本到現(xiàn)在發(fā)票也沒開回來,感覺主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)高了怎么辦(沒有進貨明細(xì))?去年也交所得稅了。今年可以光做收入成本不轉(zhuǎn)行嗎?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,我們是根據(jù),發(fā)票來做賬可以嗎?比如,我們進貨了沒有發(fā)票,我們也不做暫估入庫,等到發(fā)票來了,我們再做庫存商品轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎?收入也是按開票的,不暫估收入?可以嗎?
老師,我們一季度采購了一批商品,做的暫估入庫(發(fā)票沒到),發(fā)票沒到我們可以按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師 我問一下 我們平時暫估入庫比較多 借庫存商品 進項稅 貸暫估入庫 一個月比較多 怕亂 這樣就做一個表格 暫估商品 來了票 就消掉一個 到都來了票 表就消沒了 應(yīng)付暫估也是0這樣可以嗎
對外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財務(wù)需要注意哪些問題呢
老師,員工4月20號離職,沒有上滿足月,4號清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費可以在我們公司報銷么?就是代客報銷
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個會計怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項,針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個月兩次結(jié)算款會付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財稅軟件,原來是有個手工的表,出納每天登記對公付的公司款項,再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時間的方法,怎么去核銷,因為上了系統(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實時有時會收到的,希望老師可以給點思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬的費用【其中業(yè)務(wù)招待費2萬元】,計入了當(dāng)期損益。 麻煩問下:現(xiàn)在匯算清繳時,是要將這16萬的費用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整??? 以后年度利潤彌補虧損時,24年的這16萬費用會不會自動體現(xiàn)在可彌補數(shù)額中啊
那之前的會計說了,沒有辦法暫估,他們都沒有暫估過,現(xiàn)在我咋做
你好 ;? ? ?按照我說的? 沒有發(fā)票但是實際發(fā)生的業(yè)務(wù) ;暫估處理下? ?
那他六月份都沒做暫估,你要我七月份去做暫估嗎?
你好;? 是的; 你實際發(fā)生了。 就要暫估下的??
那估的不準(zhǔn)確咋辦呢?
那現(xiàn)在分錄怎么寫呢?
你好;收到發(fā)票會調(diào)整的 ;? 你先按照你實際發(fā)生的金額或者合同約定的金額暫估? ??
那就是補六月份暫估成本18575借庫存商品,那貸方是啥科目
你好1;? 是的;? 你支付沒有 ; 沒有支付做 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估? ?
付了啊七月份付的,那七月分錄咋做
付了咋做呢?分錄七月
你好; 付款了 ; 借庫存商品-暫估 貸銀行存款? ?