您好,是的,按照開(kāi)票500萬(wàn)的收入申報(bào)稅
就是我上個(gè)月做了未開(kāi)票收入申報(bào)并且已經(jīng)入賬了 入賬方式就是按正常的已開(kāi)票收入來(lái)入賬寫(xiě)分錄的 然后我這個(gè)月就開(kāi)了票 那我這個(gè)月要做賬的話是忽略這些開(kāi)票的數(shù)據(jù)嗎?
老師,還有個(gè)問(wèn)題,我們給對(duì)方開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票,錢(qián)已收到,這個(gè)能不能暫不確認(rèn)收入,因?yàn)橄聜€(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅
老師,我們單位對(duì)外開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票,但是,這個(gè)其實(shí)就是以后幾個(gè)月的銷(xiāo)售收入,我這個(gè)月報(bào)稅的話,怎么報(bào),按500萬(wàn)做收入嗎?發(fā)票已開(kāi),款已收
老師,我想問(wèn)就是我們公司員工的餐費(fèi)上個(gè)月報(bào)銷(xiāo)了500元,這個(gè)月收到發(fā)票后發(fā)票少報(bào)了5元,這個(gè)月已報(bào)完,應(yīng)該怎么做賬呢
3月申報(bào)了未開(kāi)票收入,然后6月把這個(gè)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了 這筆收入算幾月的? 我們是小規(guī)模,要核算滾動(dòng)12個(gè)月內(nèi)收入不得超過(guò)500萬(wàn)
老師好!我公司工資25號(hào)才發(fā),因?yàn)榭?jī)效和提成出不來(lái),但是報(bào)表要10號(hào)之前出,個(gè)稅也是15號(hào)之前的報(bào),請(qǐng)問(wèn)可以用上個(gè)月的工資表滾動(dòng)式入帳和報(bào)稅嗎?稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,銷(xiāo)售原材料可以直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料嗎
股權(quán)變更,賬上有盈利怎么繳納稅款
主管會(huì)計(jì),記賬,出納,審核,制單崗設(shè)置都有什么要求
老師 請(qǐng)教下利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 不平 主要是因?yàn)槭裁茨兀?/p>
老師,個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人農(nóng)副產(chǎn)品,農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣稅務(wù)局要求自查,原材料自己開(kāi)反向票有一筆2025年4月份一張發(fā)票稅額要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2000元(轉(zhuǎn)出原因:身份不符非農(nóng)戶(hù)不能抵),稅管員要求在2025年10月一起申報(bào),我應(yīng)該在哪個(gè)表格里填寫(xiě),帳務(wù)如何處理(2025年9月份沒(méi)有生產(chǎn))?
個(gè)體工商戶(hù)4-6月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在7-9月報(bào)不了稅變成非正常戶(hù),怎么處理 同學(xué)你好, 給稅局打電話,請(qǐng)教他們需要什么資料,到稅局柜臺(tái)辦理 解除【非正常戶(hù)】手續(xù) 需要找管戶(hù)還是去大廳柜臺(tái) 有罰款嗎 大廳柜臺(tái)就行, 建議去之前,問(wèn)清楚 帶什么資料過(guò)去。以免白跑一趟
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我的財(cái)務(wù)軟件跟稅務(wù)系統(tǒng)中現(xiàn)金流量?jī)纛~和期末余額都一致,能不能不調(diào)整分類(lèi)直接申報(bào)啊
10月份發(fā)現(xiàn)前面賬做錯(cuò)了,更正申報(bào)上兩個(gè)季度的報(bào)表有影響嗎
這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得A表待申報(bào),怎么申報(bào)
沒(méi)有其他辦法嗎,我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票
您好,發(fā)票開(kāi)了,就只能交稅了的
親那我這個(gè)賬怎么做?
您好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅
那這個(gè)我們季度的所得稅不是要繳納了
您好,有收入肯定要繳納所得稅的