你好,現(xiàn)在沒有滯留發(fā)票的。
取得專票未報銷,未認證,未作廢和沖銷,形成滯留票,對雙方有什么影響?
請問下老師 購買方開出紅字信息表 我們作為銷售方還未開出沖紅發(fā)票 對次月報稅時銷項有什么影響嗎
是這樣的,我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務軟件?,F(xiàn)在入庫商品當月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,如果按發(fā)出商品確認收入的話我工作量太大了,當月核算未開票收入,次月得對應上月未開票做沖會,而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
老師,我公司退貨一張上月開的銷售發(fā)票,對方?jīng)]有認證抵扣,本月還未做1月賬和報稅,請問我現(xiàn)在沖紅了,可以把這筆業(yè)務當做作廢票一樣不入賬可以嗎?
去年1月財務人員開出兩張增值稅專用發(fā)票,次月報稅時才發(fā)現(xiàn)多開一張,聯(lián)系對方后,其未取得發(fā)票就已經(jīng)認證抵扣,協(xié)商未果。當月進項大于銷項,我方未實際繳納增值稅,也導致年末收入與申報不一致。今年2月對方同意調(diào)整,我們就下載開出來一張紅沖發(fā)票,導致本月收入與銷項與月報表不一致,我該怎么申報,紅沖的收入和銷項怎么處理,
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
他抵扣時間是沒限制的,除非你們單位注銷的時候有這張發(fā)票,沒有認證你選擇不抵扣勾選就可以。
剩下的就是銷售方的責任。
有些員工取得專用發(fā)票,事后即不報銷,也沒退還給銷售方,怕給公司帶來稅務風險
你好,你們選擇不抵扣勾選直接不用做賬。