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老師好,之前沒有成本票,做的是借主營業(yè)務(wù)成本暫估成本,8萬,貸應(yīng)付賬款8萬,這會發(fā)票回來了,再怎么做賬了

2021-09-27 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-27 11:31

同學(xué),你好,直接紅沖之前的分錄,再做一個正常的分錄

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快賬用戶6890 追問 2021-09-27 11:51

沖貸主營業(yè)務(wù)成本是在貸方還是借方負(fù)的,正確的做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-09-27 11:52

紅沖的話,一般是原來分錄,把數(shù)據(jù)變面負(fù)的就行了

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快賬用戶6890 追問 2021-09-27 11:56

不用反做分錄,只要把數(shù)據(jù)變成負(fù)的就好了

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齊紅老師 解答 2021-09-27 11:58

同學(xué),你好,對的,這樣更方便我們查閱。

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快賬用戶6890 追問 2021-09-27 12:00

正確的我再做一筆借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款就好了

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快賬用戶6890 追問 2021-09-27 12:00

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-27 12:04

同學(xué),你好,理解對的,不客氣的。

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同學(xué),你好,直接紅沖之前的分錄,再做一個正常的分錄
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