借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
老師,我9月暫估了成本,分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸 :應(yīng)付賬款-暫估 ,現(xiàn)在10月回了部分成本票,分錄該怎么寫(xiě)呢
#提問(wèn)#老師好,之前暫估成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估?,F(xiàn)在已付款,發(fā)票也回來(lái)了,怎么沖回,具體分錄是?
之前年度有暫估款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,現(xiàn)在找來(lái)發(fā)票沖暫估款,分錄怎么做?
暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了,也不給對(duì)方付款了。老板讓把暫估的平了,他說(shuō)做盤(pán)盈,我做的是把之前的暫估沖回,把成本也沖回了
之前暫估成本,做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢?
你好,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)閾Q系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來(lái)的數(shù)據(jù)不一致了請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個(gè)題為啥還要除10000
你好,個(gè)人獨(dú)資公司,可以不開(kāi)公賬,收入都入私人賬戶嗎
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
老師,我之前暫估這一筆,應(yīng)付賬款的二級(jí)科目不是單位名稱,是“暫估”二字的,現(xiàn)在要怎么調(diào)
借應(yīng)付賬款暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,二級(jí)科目寫(xiě)對(duì)方的名字。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。