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老師,請(qǐng)問老板買的平板電腦送客戶,收到銷售方的增值稅專票,我該計(jì)入什么科目?

2021-09-27 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-27 10:58

可計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)或招待費(fèi)

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快賬用戶3700 追問 2021-09-27 10:59

我們現(xiàn)在屬于建廠期間,可以計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 11:00

建廠期間,計(jì)入管理費(fèi)用更合適

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快賬用戶3700 追問 2021-09-27 11:00

另外因?yàn)樵诮ㄔO(shè)期,我們好多費(fèi)用都計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)應(yīng)該是有扣除限額的吧,我想了解一下還能做到其他什么科目合適?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 11:01

業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè) 是有扣除限額的

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快賬用戶3700 追問 2021-09-27 11:02

那請(qǐng)老師指教一下,這種情況下我們買的平板電腦該計(jì)入什么科目

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齊紅老師 解答 2021-09-27 11:02

送客戶了,一般是計(jì)入招待費(fèi)用

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快賬用戶3700 追問 2021-09-27 11:06

我記得送禮品,是不是需要為收禮方代扣代繳個(gè)稅?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 11:06

送禮品,不需要為收禮方代扣代繳個(gè)稅

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快賬用戶3700 追問 2021-09-27 11:08

那購(gòu)禮品送客戶,我們拿到的專票可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 11:10

購(gòu)禮品送客戶,拿到的專票不可以抵扣

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快賬用戶3700 追問 2021-09-27 11:11

那我做成采購(gòu)的辦公用品,這樣可以抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 11:19

做成采購(gòu)的辦公用品,這樣可以抵扣

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可計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)或招待費(fèi)
2021-09-27
業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者福利費(fèi)
2025-01-05
您好,借:銀行 5000 貸:應(yīng)收 5000 借:應(yīng)收 4900 貸:銀行 4900 借:應(yīng)收 100 貸:收入 100/1.13 銷項(xiàng)稅 100/1.13 *13%
2023-07-16
同學(xué),可以抵扣增值稅 需要視同銷售
2022-12-06
你好,銷售方??來回的運(yùn)費(fèi),計(jì)入銷售費(fèi)用
2022-12-02
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