可計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)或招待費(fèi)
老師,請(qǐng)問老板買的平板電腦送客戶,收到銷售方的增值稅專票,我該計(jì)入什么科目?
老師請(qǐng)問,我們是房地產(chǎn)公司簡(jiǎn)易計(jì)稅老項(xiàng)目,之前公司搞了促銷送客戶家電,購(gòu)進(jìn)的家電是普通發(fā)票,請(qǐng)問我這個(gè)怎么視同銷售,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣增值稅?
老師,本月有一張外購(gòu)電腦的專用發(fā)票,用于贈(zèng)送客戶,入賬時(shí),是先入庫(kù)存再計(jì)入銷售費(fèi)用,請(qǐng)問在申報(bào)銷項(xiàng)稅時(shí),銷項(xiàng)稅額應(yīng)該在哪里申報(bào)?
請(qǐng)問老師,我們是銷售方,客戶退回的產(chǎn)品,我們返修好了再送過去,來回的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問老師,比如公司購(gòu)買的筆記本電腦贈(zèng)送客戶,購(gòu)買筆記本開給我司的是專票,那么緊張是不能抵扣的,還需要視同銷售繳納增值稅嗎?
銀行開立一般戶還需要向銀行報(bào)備嗎?
老師之前會(huì)計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫(kù)存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項(xiàng)扣除會(huì)涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
從事簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會(huì)計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對(duì)呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對(duì)方公司的開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請(qǐng)問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)減免嗎
我們現(xiàn)在屬于建廠期間,可以計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?
建廠期間,計(jì)入管理費(fèi)用更合適
另外因?yàn)樵诮ㄔO(shè)期,我們好多費(fèi)用都計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)應(yīng)該是有扣除限額的吧,我想了解一下還能做到其他什么科目合適?
業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè) 是有扣除限額的
那請(qǐng)老師指教一下,這種情況下我們買的平板電腦該計(jì)入什么科目
送客戶了,一般是計(jì)入招待費(fèi)用
我記得送禮品,是不是需要為收禮方代扣代繳個(gè)稅?
送禮品,不需要為收禮方代扣代繳個(gè)稅
那購(gòu)禮品送客戶,我們拿到的專票可以抵扣嗎?
購(gòu)禮品送客戶,拿到的專票不可以抵扣
那我做成采購(gòu)的辦公用品,這樣可以抵扣嗎?
做成采購(gòu)的辦公用品,這樣可以抵扣