你好! 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,請(qǐng)問公司購(gòu)買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
老師請(qǐng)問,我們是房地產(chǎn)公司簡(jiǎn)易計(jì)稅老項(xiàng)目,之前公司搞了促銷送客戶家電,購(gòu)進(jìn)的家電是普通發(fā)票,請(qǐng)問我這個(gè)怎么視同銷售,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣增值稅?
老師,對(duì)方是農(nóng)產(chǎn)品免稅公司,給我們開的是免稅普票。我也是農(nóng)業(yè)公司從他公司購(gòu)了農(nóng)產(chǎn)品,簡(jiǎn)易加工后售給別的單位,開的是銷項(xiàng)電子普票,請(qǐng)問我能抵扣進(jìn)項(xiàng)?抵扣多少?謝謝老師!
我們公司是一般納稅人,之前取得的工程發(fā)票都做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我們公司的這個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,因?yàn)橹耙矝]有銷項(xiàng)所以發(fā)票都沒有進(jìn)行認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問一下我們物業(yè)公司,購(gòu)買了一個(gè)廠房,請(qǐng)了一個(gè)建筑公司來給我們修建廠房,那建筑公司付給我們的水費(fèi)我們是可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅方式繳納的,那么我們收到的水費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣其他不是簡(jiǎn)易計(jì)稅方式的銷售收入嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這部分是買房子送的,家電不視用簡(jiǎn)易計(jì)稅吧,還有購(gòu)進(jìn)發(fā)票我換成專票和普票有什么區(qū)別呢?
同學(xué),簡(jiǎn)易計(jì)稅專票和普票沒有區(qū)別,都不能抵扣
那家電我要按13%重復(fù)再交一次稅,我這就是雙重稅負(fù)了?
簡(jiǎn)易是不按13%稅率的,同學(xué),是5%
可是我這個(gè)是送的家電或物品,不是不動(dòng)產(chǎn)
同學(xué),這個(gè)可以計(jì)入銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi)
這個(gè)要視同銷售交增值稅嗎?
不用的同學(xué)這個(gè)就是銷售費(fèi)用