同學(xué),這個(gè)正常做收入,因?yàn)闆](méi)有免稅政策
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人每個(gè)季度的開(kāi)票額都超過(guò)核定征收的30萬(wàn),會(huì)怎么樣,稅務(wù)局會(huì)怎么處理,普票和專(zhuān)票加起來(lái)的數(shù),已經(jīng)超過(guò)核定征收的30萬(wàn)。
請(qǐng)教一下,小規(guī)模季度收入未超過(guò)30萬(wàn)元,但自開(kāi)了5萬(wàn)專(zhuān)票,請(qǐng)用怎么填寫(xiě)納稅申報(bào)表?
公司屬于小規(guī)模納稅人,每個(gè)月只開(kāi)一次增值稅專(zhuān)票,都是稅務(wù)局代開(kāi),代開(kāi)時(shí)已繳納專(zhuān)票增值稅,但是一個(gè)季度超過(guò)了30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)還需要繳納增值稅嘛?
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,繳納的稅款,但是開(kāi)票金額未超過(guò)每季度30萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
小規(guī)模納稅人公司,代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票20萬(wàn)(未超過(guò)季度30萬(wàn)元),代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),已繳納了增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)下怎么做賬?
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫(xiě)分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣(mài)家出,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷(xiāo)售商品未收到款項(xiàng),未開(kāi)票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)Y產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢(qián)才能平賬,付款金額包括銷(xiāo)項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷(xiāo)收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開(kāi)票呢,內(nèi)容寫(xiě)什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?