你好 可以記管理費(fèi)用會(huì)議 費(fèi)?
會(huì)議費(fèi)發(fā)票,只能進(jìn)會(huì)議費(fèi)嗎,能不能進(jìn)別的成本費(fèi)用科目,在餐廳搞了個(gè)座談會(huì),但是餐廳只能提供會(huì)議費(fèi)發(fā)票,不能提供場地租用的發(fā)票,謝謝老師,請給答疑!
1、客戶在酒店使用會(huì)議室開會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會(huì)時(shí)間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會(huì)議費(fèi)專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
請問老師,我司是一般納稅人,有一場會(huì)議,通過第三方定的住宿、餐飲等,但對方只能開具普通發(fā)票:旅游服務(wù)費(fèi),1個(gè)點(diǎn),這個(gè)是不收取我們費(fèi)用的。但是我司想要專票:會(huì)議費(fèi),若開專票:會(huì)議費(fèi),對方要收取我們6個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用大概兩萬元,請問在稅收、還有額外收取費(fèi)用的角度來說,對我司來說是取普票旅游費(fèi)、還是專票會(huì)議費(fèi)比較好呢?
老師好,2022年有一個(gè)場地租賃費(fèi)37500元,對方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒給錢,我能不能先把這部分成本費(fèi)用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費(fèi)用-房租,貸:長期待攤費(fèi)用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個(gè)記賬憑證,這樣行嗎?答過的老師請不要接這個(gè)問題了,想聽聽其他老師的建議 謝謝
老師好,2022年有一個(gè)場地租賃費(fèi)37500元,對方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒給錢,我能不能先把這部分成本費(fèi)用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費(fèi)用-房租,貸:長期待攤費(fèi)用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個(gè)記賬憑證,這樣行嗎?答過的老師請不要接這個(gè)問題了?。?!想聽聽其他老師的建議!???曲老師別接了?。?! 謝謝
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?