你好!你這金額多大呢,專(zhuān)票可以抵扣,抵扣金額大于你的兩萬(wàn)嗎,再說(shuō)只要你開(kāi)的是屬實(shí),就可以開(kāi)
老師,你好,我們公司是服務(wù)公司,主辦方找到我們來(lái)辦會(huì),我們公司找酒店,場(chǎng)地,找廣告公司制作會(huì)議資料等,組織會(huì)議,并且這一切的費(fèi)用由我們公司來(lái)支付,我們通過(guò)收取參會(huì)的人每人繳納500元的參會(huì)費(fèi)用,來(lái)作為收入。想問(wèn)下老師,我們公司能給參會(huì)人員開(kāi)會(huì)務(wù)費(fèi)發(fā)票么?我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面有會(huì)議及展覽服務(wù)這項(xiàng)。還是只能開(kāi)會(huì)議服務(wù)呢?
我是我們公司的出納,對(duì)這些不懂,今天老板問(wèn)我說(shuō)他有朋友來(lái)要用我們公司來(lái)做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬(wàn),他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無(wú)從下手,老板說(shuō)收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對(duì)方應(yīng)該開(kāi)多少增值稅專(zhuān)票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對(duì)方提供72%的專(zhuān)票,21%的普票,剩下的7%是利潤(rùn),老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
公司提供資質(zhì)讓別人使用,管理費(fèi)用什么時(shí)候收取比較合適呢?一個(gè)是對(duì)方給我們開(kāi)票,我們給承包商開(kāi)票的時(shí)候收取3個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),但是大多數(shù)企業(yè)是不給的,都是在結(jié)款的時(shí)候讓我們代扣,這就會(huì)出現(xiàn)我們先開(kāi)票,產(chǎn)生開(kāi)票費(fèi)用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費(fèi)用。二個(gè)是不給開(kāi)票,代打勞務(wù)工資的方式,這樣的話找中間的勞務(wù)公司,他們給提供票據(jù),收取2個(gè)點(diǎn)費(fèi),綜合考量請(qǐng)問(wèn)老師哪種方式對(duì)有我們更有利呢?從少繳稅方面來(lái)講的話?
甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務(wù),2020年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)提供旅游服務(wù)取得的含增值稅收入720.8萬(wàn)元,替游客向其他單位支付交通費(fèi)53萬(wàn)元、住宿費(fèi)25.44萬(wàn)元、門(mén)票費(fèi)22.26萬(wàn)元;并支付本單位導(dǎo)游工資2.12萬(wàn)元。(2)將本年購(gòu)入商鋪對(duì)外出租,每月含增值稅租金11萬(wàn)元,月一次性收取3個(gè)月的含增值稅租金33萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)職工通勤用班車(chē),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額9.6萬(wàn)元。(4)購(gòu)進(jìn)廣告設(shè)計(jì)服務(wù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.6萬(wàn)元(5)購(gòu)進(jìn)電信服務(wù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.2萬(wàn)元(6)購(gòu)進(jìn)會(huì)議展覽服務(wù),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額2.4萬(wàn)元。已知:旅游服務(wù)增值稅稅率為6%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%,取得扣稅憑證已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證:甲旅游公司提供旅游服務(wù)選擇差額計(jì)稅方法計(jì)繳增值稅。要求:計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納稅額。
1、客戶(hù)在酒店使用會(huì)議室開(kāi)會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶(hù)開(kāi)會(huì)時(shí)間長(zhǎng),還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_(kāi)具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開(kāi)成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票,如果沒(méi)有餐飲消費(fèi)可以合并開(kāi)具會(huì)議費(fèi)專(zhuān)票。請(qǐng)問(wèn)酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷(xiāo)售,是否可以開(kāi)具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷(xiāo)售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷(xiāo)售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶(hù)可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
業(yè)務(wù)是屬實(shí)的,我們的銷(xiāo)項(xiàng)金額肯定大于這個(gè)兩萬(wàn)的呀,就是想問(wèn)多花這筆錢(qián)去取得這個(gè)專(zhuān)票,對(duì)我司來(lái)說(shuō)劃算嗎?
你看你的專(zhuān)票六個(gè)點(diǎn)兩萬(wàn)元,會(huì)小于你取得專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)嗎,小于就可以