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我想問一下,公司的部分銷售收入是先轉(zhuǎn)微信再轉(zhuǎn)入對公賬戶的話,那是不是就不會產(chǎn)生稅額了? 這樣做憑證的話那科目下的銷項稅額該怎么填呢?

2021-09-25 19:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-25 19:39

你好,銷售收入都要申報繳納增值稅的,跟收款方式?jīng)]有關系

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你好,銷售收入都要申報繳納增值稅的,跟收款方式?jīng)]有關系
2021-09-25
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出就是進項稅的抵減,相當于進項稅負數(shù),剩下進項稅里就沒有這部分了
2022-05-08
你好 ; 要報的; 這樣就是偷漏稅了。 既然是免稅的據(jù)實報稅? ?
2021-10-21
親愛的同學你好! 根據(jù)貴公司業(yè)務,詳細可以參考手續(xù)費方式委托代銷受托方會計處理。這樣相關稅務處理也是合規(guī)的。 希望可以幫到您。
2022-01-22
同學你好 這個是這樣的哦。 2.這個報銷可以,合并工資交個稅就行了,計入工資,發(fā)票不做分錄
2020-09-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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