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7月供應(yīng)商給我們多開了4塊錢的發(fā)票,是美金按匯率折的 然后按開票的人民幣金額入了成本,現(xiàn)在現(xiàn)在我們付款沒付那么多,產(chǎn)生了4.36的差額 掛了4.36的應(yīng)付沒核銷,請問這個應(yīng)該如何沖平?。?/h1>

7月供應(yīng)商給我們多開了4塊錢的發(fā)票,是美金按匯率折的 然后按開票的人民幣金額入了成本,現(xiàn)在現(xiàn)在我們付款沒付那么多,產(chǎn)生了4.36的差額 掛了4.36的應(yīng)付沒核銷,請問這個應(yīng)該如何沖平?。? title=
7月供應(yīng)商給我們多開了4塊錢的發(fā)票,是美金按匯率折的 然后按開票的人民幣金額入了成本,現(xiàn)在現(xiàn)在我們付款沒付那么多,產(chǎn)生了4.36的差額 掛了4.36的應(yīng)付沒核銷,請問這個應(yīng)該如何沖平啊?
7月供應(yīng)商給我們多開了4塊錢的發(fā)票,是美金按匯率折的 然后按開票的人民幣金額入了成本,現(xiàn)在現(xiàn)在我們付款沒付那么多,產(chǎn)生了4.36的差額 掛了4.36的應(yīng)付沒核銷,請問這個應(yīng)該如何沖平啊?
2021-09-23 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-23 17:04

你好,差入財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益中去.

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快賬用戶7448 追問 2021-09-23 17:06

主要是因?yàn)槲胰胭~的時候 美金的原幣乘匯率不等于本幣 這個是調(diào)匯率么?

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齊紅老師 解答 2021-09-23 17:07

你好,是的,有外匯一般都會有匯率差的.

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快賬用戶7448 追問 2021-09-23 17:16

老師請看第一張圖片,美金6.46*43640實(shí)際應(yīng)該是281914.4元,但是我根據(jù)發(fā)票入的281918.76元,是這樣產(chǎn)生差異的,那付款的時候我這個美金的應(yīng)付該如何沖銷, 原幣肯定是43640 那這個如何調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-24 08:03

你好,入在借方財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益里. 借:應(yīng)付賬款 USD 43640? 281914.4 ? ?財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益? 4.36 貸:銀行存款 USD 43640??281918.76

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快賬用戶7448 追問 2021-09-24 15:48

老師 我應(yīng)付賬款的人民幣入的就是281918.76元 如果按這個沖應(yīng)付281914.4元 那應(yīng)付還是掛了4.36的差額啊?

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齊紅老師 解答 2021-09-24 15:49

那個差4.36入了財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益

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快賬用戶7448 追問 2021-09-24 15:51

但是應(yīng)付賬款的人民幣余額沒有沖平啊

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齊紅老師 解答 2021-09-24 15:53

你好,你不是用USD賬號付的嗎, 你是USD買進(jìn),人民幣賬號付款?

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快賬用戶7448 追問 2021-09-24 15:57

美金原幣金額沒問題 有問題的是應(yīng)付賬款的本幣余額啊,原因是供應(yīng)商多開了票,最開始入賬的時候原幣×匯率 是不等于本幣金額的,美金×匯率不等于那個人民幣金額,但是我按對方開的發(fā)票金額 金額入的應(yīng)付賬款. 后來付款的時候,請問按錯的本幣金額沖么?原幣肯定平了,按正常的原幣乘匯率 本幣得到的金額肯定是有這四塊的差異啊

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齊紅老師 解答 2021-09-24 15:59

你好,你的4.36是哪個科目的貸方余額.

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快賬用戶7448 追問 2021-09-24 16:01

老師 是應(yīng)付賬款的貸方余額啊

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齊紅老師 解答 2021-09-24 16:03

你那,那是你的應(yīng)付賬款沖少了, 借:借:應(yīng)付賬款 USD 43640? 28198.76 ? ?財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益? -4.36 貸:銀行存款 USD 43640??281914.4

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快賬用戶7448 追問 2021-09-24 16:06

入應(yīng)付的時候匯率用的6.46 USD 43640 *6.46 實(shí)際等于281914.4 但是我按發(fā)票做了28198.76現(xiàn)在付款沖銷的時候 是調(diào)匯率讓本幣乘原幣是正確的數(shù) 還是就按入的那個錯的本幣沖平就好了?。?

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齊紅老師 解答 2021-09-24 16:09

你好,你按發(fā)票做了就要按發(fā)票金額沖應(yīng)付賬款,差擠到財務(wù)費(fèi)用中去.你要把入賬的金額沖平.

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快賬用戶7448 追問 2021-09-24 16:12

請問老師下次再遇到這種多開了發(fā)票 原幣乘本幣對不上的情況 該如何入應(yīng)付賬款?。?

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齊紅老師 解答 2021-09-24 16:23

你好,按實(shí)際付款金額入賬.發(fā)票可以多不可以少.

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你好,差入財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益中去.
2021-09-23
你這個就是屬于虧損銷售啊,這個也是正常情況,你正常結(jié)轉(zhuǎn)成本確認(rèn)收入就行了,只是利潤是負(fù)數(shù)。
2022-04-09
因?yàn)槊澜鹨淹嘶兀辉儆羞@筆預(yù)留,所以應(yīng)將 “其他應(yīng)收款 - 代理” 沖銷,分錄為: 借:銀行存款 31430.75 貸:其他應(yīng)收款 - 代理 31430.75
2025-04-21
你好,之前分錄是怎么處理的
2020-12-04
您好! 1. 可以由貴公司出具一份代付款委托協(xié)議,委托掛靠人付款7萬元至材料商,從而把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)換成與掛靠人的往來款; 2. 首先明確材料商是否還需要這10萬元款項,如果不需要的話,可以讓材料商開具10萬元紅沖發(fā)票,消除應(yīng)付賬款;如果還需要的話,這10萬元就是公司還需要支付的款項,掛在應(yīng)付賬款上是合理的。
2022-07-06
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