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老師,我想問(wèn)下,這三項(xiàng)中,第三項(xiàng)應(yīng)該是入的無(wú)形資產(chǎn),之前會(huì)計(jì)入了固定資產(chǎn),我可以在今年1月份的憑證里先紅沖上年12月入賬的憑證,然后再按正確的分錄做嗎?這樣是否會(huì)涉及到更正2020的會(huì)計(jì)憑證和2020的匯算清繳?

老師,我想問(wèn)下,這三項(xiàng)中,第三項(xiàng)應(yīng)該是入的無(wú)形資產(chǎn),之前會(huì)計(jì)入了固定資產(chǎn),我可以在今年1月份的憑證里先紅沖上年12月入賬的憑證,然后再按正確的分錄做嗎?這樣是否會(huì)涉及到更正2020的會(huì)計(jì)憑證和2020的匯算清繳?
2021-09-23 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-23 15:38

同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦

頭像
快賬用戶(hù)3028 追問(wèn) 2021-09-23 15:39

這樣不用更正2020的會(huì)計(jì)報(bào)表吧? 需要更正2020的匯算清繳嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-23 15:48

直接用以前年度損益調(diào)整來(lái)做就行了

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同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦
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同學(xué)你好 這個(gè)可以這樣做的
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我建議你反結(jié)賬去改一下23年的憑證,重新生成報(bào)表再匯算清繳
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你好這個(gè)直接借未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,今年正常折舊就可以
2021-07-07
1.沖銷(xiāo)以前的錯(cuò)誤記賬:借:無(wú)形資產(chǎn)(紅字)貸:財(cái)政撥款收入(紅字) 2.根據(jù)正確的業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)記賬:借:無(wú)形資產(chǎn)(藍(lán)字)貸:財(cái)政撥款收入(藍(lán)字) 3.將財(cái)政撥款收入調(diào)整為行政支出:借:行政支出(藍(lán)字)貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入(藍(lán)字)
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