同學(xué)你好 是什么會計準則
老師我想問一下,年末的時候我沒有計提年度企業(yè)所得稅,然后跨年后我繳納上年度的企業(yè)所得稅時我應(yīng)該怎么做分錄呢?我需要先做一次計提的分錄嗎?我應(yīng)該怎么做分錄呢?
我想問一下2021年5月匯算清繳時交的2020年的企業(yè)所得稅,是計入2021年的企業(yè)所得稅費用,還是通過以前年度損益調(diào)整算到2020年?
老師請問一下忘記計提2020年的企業(yè)所得稅,2021年5月有交企業(yè)所得稅,分錄怎么下呢
老師我想問一下,2021年繳納2020年的企業(yè)所得稅的分錄怎么做,之前是沒有計提過的
2022年發(fā)現(xiàn)2020年企業(yè)所得稅匯算有問題,重新匯算之后,補繳所得稅以及滯納金,請問會計分錄怎么做?2022年補2021年的所得稅,是不是分錄一樣啊?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
小會計準則
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費所得稅 借應(yīng)交稅費所得稅 貸銀行存款
好的,那我就沒有做錯,謝謝老師
老師我還想問一下,比如其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是同一個人的,要怎么合并成一個科目啊
同學(xué)你好 看那個金額少直接沖抵了
我是不知道怎么做分錄
同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝