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老師,我公司小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)做酒店設(shè)計(jì)。1月初開具了專票,甲方一直未付款,現(xiàn)9月份甲方退回了專票,我可以沖紅,減少收入嗎

2021-09-23 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-23 11:24

你好,是交易取消了嗎??

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快賬用戶7026 追問 2021-09-23 11:25

他們一直沒有付款,工程也停工了

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:28

你好,能正面回復(fù)一下,你們有沒有提供設(shè)計(jì)服務(wù)嗎?

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快賬用戶7026 追問 2021-09-23 11:31

也提供了服務(wù),但是只提供了設(shè)計(jì)圖,后期要根據(jù)設(shè)計(jì)圖現(xiàn)在配合工作,算是提供了3分之一的服務(wù)

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:32

你好,那就不應(yīng)當(dāng)把開具的發(fā)票紅沖啊?

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快賬用戶7026 追問 2021-09-23 11:33

那應(yīng)該怎么操作呢,甲方也沒抵扣,也沒付款

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:34

你好,你們需要做壞賬處理才是的?

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快賬用戶7026 追問 2021-09-23 11:37

之前掛的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在的分錄是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收嗎,但匯算時(shí)需要調(diào)整所得稅吧,另外這個(gè)發(fā)票怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:38

你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 發(fā)票不需要做什么處理啊?

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快賬用戶7026 追問 2021-09-23 11:40

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有信用減值損失

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:42

你好,那就需要自己增加這個(gè)科目核算才是的?

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快賬用戶7026 追問 2021-09-23 11:44

連壞賬準(zhǔn)備都沒有,老師。發(fā)票附在這張憑證后面嗎,還是保存到,匯算時(shí)又怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:47

你好,實(shí)際發(fā)生的壞賬損失,匯算清繳的時(shí)候不需要做調(diào)整處理啊?

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快賬用戶7026 追問 2021-09-23 11:56

我剛查了下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照成本計(jì)量,不需要計(jì)提減值損失的

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快賬用戶7026 追問 2021-09-23 11:57

老師,我確認(rèn)下,您說不沖紅,就是我們提供了服務(wù),就應(yīng)該確認(rèn)收入對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2021-09-23 11:59

你好,提供了服務(wù)就需要確認(rèn)收入,款項(xiàng)無(wú)法收回就做壞賬處理,而不是去沖銷正常的收入?

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快賬用戶7026 追問 2021-09-23 12:00

哦哦哦,好的

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齊紅老師 解答 2021-09-23 12:00

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,是交易取消了嗎??
2021-09-23
同學(xué),你好 紅沖發(fā)票
2021-09-23
你好,我們自己沒1%稅率了吧
2024-03-06
你好可以沖紅,增值稅可以抵減以后繳納的稅款
2025-05-22
你十月份申報(bào)的時(shí)候,你之前預(yù)交的3%,你直接是填寫在你的已交稅費(fèi)里面。
2022-09-30
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