你好,是交易取消了嗎??
老師,我公司小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)做酒店設(shè)計(jì)。1月初開具了專票,甲方一直未付款,現(xiàn)9月份甲方退回了專票,我可以沖紅,減少收入嗎
老師:您好!我們是一家園林景觀設(shè)計(jì)公司,19年有一個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目我們已經(jīng)開具的一張預(yù)付款發(fā)票(專票)給甲方,并也收到了第一筆設(shè)計(jì)預(yù)付款,這個(gè)月這個(gè)項(xiàng)目的甲方要求這個(gè)設(shè)計(jì)合同更換成另一個(gè)公司和我們重簽合同,19年開具的專票到現(xiàn)在已經(jīng)有兩年了,還可以沖紅嗎?如果當(dāng)時(shí)開具的發(fā)票可以沖紅,,當(dāng)時(shí)支付給我們的預(yù)付款也必須打回去給甲方嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
謝謝回答甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2022年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品,甲公司于退貨當(dāng)日用支票支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品系甲公司2022年9月20日銷售的商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為25000元,增值稅稅額為3250元,該批商品成本為18760元。(2)甲公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊280000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用36000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入424000元,全部存入銀行。要求:完成甲公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好!小規(guī)模公司2022年底開了免稅16萬(wàn)發(fā)票,因甲方嫌送發(fā)票晚拒收退回,我去年做賬借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年1月份紅沖16萬(wàn),又重新開具1%的稅率19萬(wàn),請(qǐng)問怎么做賬和申報(bào)
單位辦理聚合碼收款,可以辦個(gè)人收款嗎,單位開票
保安服務(wù)怎么開票 選什么稅收編碼 開票單位可以填月嗎
個(gè)人代開砂石發(fā)票需繳納增值稅幾個(gè)點(diǎn)?
公籌建初期流水賬怎么表格怎么創(chuàng)建
像學(xué)個(gè)會(huì)計(jì)證到泰州哪些地方培訓(xùn)
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn),我們按照合同比例付款80%,就要付8萬(wàn),但是開發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個(gè)有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個(gè)運(yùn)輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報(bào)繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開了一張 金額不變 原因是之前的識(shí)別碼錯(cuò)了一位數(shù) 這種要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎
個(gè)人出租鏟車和鉤機(jī),運(yùn)輸車這些需要有什么證明的!就是個(gè)人去稅局代開這些租賃發(fā)票!
他們一直沒有付款,工程也停工了
你好,能正面回復(fù)一下,你們有沒有提供設(shè)計(jì)服務(wù)嗎?
也提供了服務(wù),但是只提供了設(shè)計(jì)圖,后期要根據(jù)設(shè)計(jì)圖現(xiàn)在配合工作,算是提供了3分之一的服務(wù)
你好,那就不應(yīng)當(dāng)把開具的發(fā)票紅沖啊?
那應(yīng)該怎么操作呢,甲方也沒抵扣,也沒付款
你好,你們需要做壞賬處理才是的?
之前掛的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在的分錄是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收嗎,但匯算時(shí)需要調(diào)整所得稅吧,另外這個(gè)發(fā)票怎么處理呢
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 發(fā)票不需要做什么處理啊?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有信用減值損失
你好,那就需要自己增加這個(gè)科目核算才是的?
連壞賬準(zhǔn)備都沒有,老師。發(fā)票附在這張憑證后面嗎,還是保存到,匯算時(shí)又怎么操作呢
你好,實(shí)際發(fā)生的壞賬損失,匯算清繳的時(shí)候不需要做調(diào)整處理啊?
我剛查了下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照成本計(jì)量,不需要計(jì)提減值損失的
老師,我確認(rèn)下,您說不沖紅,就是我們提供了服務(wù),就應(yīng)該確認(rèn)收入對(duì)吧
你好,提供了服務(wù)就需要確認(rèn)收入,款項(xiàng)無(wú)法收回就做壞賬處理,而不是去沖銷正常的收入?
哦哦哦,好的
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。