同學(xué)你好,如果開的發(fā)票金額是10萬,那就是沖減107000的貨款的
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發(fā)票,是不是這個2000元的稅點我們出了
老師們,我們客戶要開票10萬,老板直接叫的我們供應(yīng)商開的,扣稅點7000,做賬時客戶那邊貨款是沖減10000還是93000?搞不懂這個稅點
老師好,嗯,是這樣的,我們是貿(mào)易服裝有限公司,然后如果我們賣貨給客戶是1萬塊,是不是客戶給我們打款的話也是按稅點再加貨款一起打給我們是嗎?然后我們是小規(guī)模納稅人,那我們開票是收幾個點?如果是這樣的話,我們買個供應(yīng)商的貨款的供應(yīng)商都沒有給我們開票,我們給客戶開票的話是不是我們虧了呢?
老師,我們是做貿(mào)易公司的,要到工廠進貨,客戶要開發(fā)票,比如10萬票,客戶打款到工廠公戶,這比10就當做我們給工廠的貨款,工廠收我們6個點的稅點,我們再私賬退款給客戶10給客戶,客戶另外轉(zhuǎn)賬7個點的稅金給我們,這個分錄怎么做? 工廠月末統(tǒng)一收一次我們的稅點,這個稅點6000的分錄怎么做?謝謝老師,請老師說的詳細一點
老師,想問問,客戶把我們裝貨的膠框搞丟了,然后我們要客戶賠款,客戶要我們膠框發(fā)票給他才給賠款,然后呢,我們讓廠家開票給客戶,客戶把錢轉(zhuǎn)給廠家,相當于客戶買膠框賠給我們,但是呢我們領(lǐng)導(dǎo)又說讓廠家先把那筆款轉(zhuǎn)給我們的供應(yīng)商,然后供應(yīng)商這邊給我們送貨了,有一部分貨就以贈送的方式送貨給我們,抵扣這個款
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應(yīng)該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——進項稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款
噢 那供應(yīng)商那邊欠款沖減93000嗎?
我們的客戶打款給供應(yīng)商10萬元
如果是打給他10萬,那就是沖減93000