您好同學(xué),客戶打款給工廠10,工廠給你們開發(fā)票10嗎?
老師,你好,我司做出口退稅的,我們7月采購的貨品,工廠沒有開票給我們,7月貨物已出口,8月收到客戶的貨款,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要申請退稅的,請問這樣我們怎樣做賬比較合適?
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個(gè)點(diǎn),想讓對方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個(gè)點(diǎn),另外的4000也要收10個(gè)點(diǎn),就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
老師,我想問下比如我跟廠家拿貨,這件貨是100元不含稅,工廠要收我10個(gè)點(diǎn)的稅,相當(dāng)于我付了110元開了13個(gè)點(diǎn)的專票,然后我開給客戶的如果是100塊錢含稅的,那這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,我們是做貿(mào)易公司的,要到工廠進(jìn)貨,客戶要開發(fā)票,比如10萬票,客戶打款到工廠公戶,這比10就當(dāng)做我們給工廠的貨款,工廠收我們6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),我們再私賬退款給客戶10給客戶,客戶另外轉(zhuǎn)賬7個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,這個(gè)分錄怎么做? 工廠月末統(tǒng)一收一次我們的稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)6000的分錄怎么做?謝謝老師,請老師說的詳細(xì)一點(diǎn)
客戶找我們過賬,就是對公轉(zhuǎn)了一筆,然后我們收取稅點(diǎn),再對私轉(zhuǎn)給客戶,這個(gè)要怎么做分錄呢,比如客戶要開一張50000的票,我們收取他3%的稅點(diǎn)
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個(gè)銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實(shí)發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因
微信掃碼加老師開通會(huì)員
請問最后貨物流轉(zhuǎn)了嗎?
工廠給客戶開票 不是給我們開票
我們就是中間賺點(diǎn)客戶的稅金差價(jià),客戶也沒欠款的
您好同學(xué),如果貨物沒有實(shí)際流轉(zhuǎn)這屬于虛開發(fā)票行為,要承擔(dān)法律責(zé)任。
好的,只是一個(gè)假設(shè),明白了
貨物還是有流轉(zhuǎn)的
好的,工作中要注意保護(hù)自己。