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老師,公司成立半年了,一開(kāi)始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開(kāi)始的做?
老師,無(wú)票費(fèi)用就算入賬也不能在所得稅前扣除。年終匯算清繳都要調(diào)出來(lái)。那入賬有何意義?是不是為了平賬?股東掏錢買東西無(wú)票入賬掛其他應(yīng)付款,后期在通過(guò)還款方式把其他應(yīng)付款做平這樣做賬合法合規(guī)嗎?
老師好,我想咨詢一下,收到股東的投資款,掛在了其他應(yīng)付款,這樣對(duì)嗎
老師,股東跟公司借款,公司跟股東借款,每個(gè)月這個(gè)股東科目其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有數(shù)據(jù),之前的會(huì)計(jì)告訴我每個(gè)月這兩個(gè)科目互沖一下,把其中一個(gè)科目調(diào)平,這樣合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司注冊(cè)資本是500萬(wàn),但股東還沒(méi)有投入,我掛了各個(gè)股東應(yīng)該投入資本放到了其他應(yīng)收款里面。這樣做合適嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對(duì)公開(kāi)了票怎么辦?
忘記申報(bào)7月份個(gè)稅了,稅務(wù)局出了限期申報(bào)的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)了,處罰多久會(huì)出來(lái)?
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
賬外經(jīng)營(yíng)是什么意思?
老師,請(qǐng)問(wèn)下挖煤的欠我們500多萬(wàn)。一直不還,我們?cè)撛趺崔k?公司
沒(méi)有做過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理的老師,不要回答:公司剛換了新財(cái)務(wù)系統(tǒng),作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,怎么去開(kāi)展這個(gè)工作
您好,不可以,不要掛其他應(yīng)收款,這個(gè)科目金額大也是稅務(wù)查賬的風(fēng)險(xiǎn) 1. 宣告分配股利時(shí) 借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 10000 貸:應(yīng)付股利 10000 2. 代扣個(gè)人所得稅時(shí) 借:應(yīng)付股利 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 2000 3. 實(shí)際支付股利時(shí) 借:應(yīng)付股利 8000 貸:銀行存款 8000 4. 繳納個(gè)人所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 2000 貸:銀行存款 2000 5. 若暫時(shí)沒(méi)錢支付股利(僅掛賬) 無(wú)需額外分錄,保持應(yīng)付股利10000和應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2000掛賬狀態(tài)
是這樣的,老師,這個(gè)其他應(yīng)收款-股東 是這前就已經(jīng)掛著欠款的,不是分配股利的時(shí)候才掛賬的
那也不行呀,把錢給股東,然后股東再還來(lái)
不能直接沖銷其他應(yīng)收,要把錢轉(zhuǎn)給股東,股東再把錢轉(zhuǎn)回來(lái),對(duì)嗎
您好,是的,是這么操作的
還有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教老師。公司老板之前是把外賬放在代理記賬公司做的,現(xiàn)在想把外賬接回來(lái)自己做規(guī)范一點(diǎn)。然后。這個(gè)月會(huì)新增。很多員工申報(bào)個(gè)稅,收入也會(huì)增加,費(fèi)用成本也會(huì)增加,這樣子有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
您好,不會(huì),? 我們現(xiàn)在是做規(guī)范了,所有的收入成本都記入