你好 差異的原因 是什么呢?
老師,今天領(lǐng)導(dǎo)跟我說,我們企業(yè)采購一個設(shè)備,中標企業(yè)提供的設(shè)備中其中一個設(shè)備不符合我們的質(zhì)量要求,所以我們在另外一家企業(yè)以低于中標企業(yè)475元的價格重新采購了設(shè)備,現(xiàn)在,原本的中標金額是28000,我們重新采購的實付價格是27525,這樣的話,中標企業(yè)要如何對這長余的475開票,才能確保我們企業(yè)賬務(wù)上沒有問題呢?因為領(lǐng)導(dǎo)的意思是,按照實付款開票會影響原本的中標資料,所以這長余475元不知道已什么名義開票了
老師,我們企業(yè)用的是用友T+,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我核對材料采購的余額,按理說材料采購余額應(yīng)該為0,但是因為稅等問題,余額有少許差異,想問一下這種情況該怎么調(diào)整呢?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料甲,該材料按計劃成本進行日常核算,甲材料單位計劃成本為每千克10元,2022年5月初,“原材料”賬戶月初余額40000元,“材料成本差異”戶月初借方5200元,該企業(yè)5月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)5日,從A公司購入甲材料5000千克,増值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為45000元,増值稅稅額為5850元,全部款項以銀行存款付清,材料尚未到達。(2)10日,從A入公司購入的甲材料到達,驗收入庫時發(fā)現(xiàn)短缺80千克,經(jīng)查,短缺為運輸中合理損耗,按實際數(shù)量入庫。(3)20日,從B公司購入甲材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為44000元,增值稅稅額為5720元,材料已驗收入庫,款項尚未支付。(4)5月份,該企業(yè)共領(lǐng)用甲材料6000千克用于生產(chǎn)產(chǎn)品。要求:根據(jù)上述資料,假定不考慮其他因素,分析回答下列小題。1)根據(jù)資料(1),下列關(guān)于5月5日購入甲材料的會計處理,正確的是()。A.應(yīng)借記材料成本差異45000元B.應(yīng)借記在途物資45000元C.應(yīng)借記材料采購45000
工業(yè)制造業(yè)成本核算中,上一任會計把本月購入的原材料,沒有根據(jù)產(chǎn)品耗用情況直接全部領(lǐng)用到了生產(chǎn)成本中。(舉個例子吧,比如本月購入原材料汽車輪胎100只入庫。本月銷售汽車10輛,沒有半成品,在產(chǎn)品,就是說本月應(yīng)該領(lǐng)用的汽車輪胎是40只,但上任會計把100只輪胎全部轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本中,最終形成的庫存商品,并結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本,舉例的只是一個原材料,其他原材料也是這種情況。因為上任會計購進原材料就沒有數(shù)量和單價的核算。直接根據(jù)金額按照一定的比例轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。 他現(xiàn)在留給我的問題是,我這個月同樣銷售了10輛汽車,如果按照正常的話也要領(lǐng)用40個輪胎,由于上個月100只輪胎已全部領(lǐng)完,余額為零。那么現(xiàn)在原材料就會出現(xiàn)負數(shù),該怎么調(diào)整分錄如何進行賬務(wù)處理?
請教老師一下,我現(xiàn)在是做公司內(nèi)部總賬,經(jīng)理要求我把所有材料采購按照數(shù)量金額式掛賬,普通發(fā)票開來的好算,就是增值稅專用發(fā)票來的總是四舍五入的有差異,我的稅額和價稅合計都是與發(fā)票上一致的,現(xiàn)在就是我如何調(diào)整這個數(shù)量和單價都有差異,導(dǎo)致借貸不平,請問老師,我這個差異能否通過“材料成本差異科目”給做平?這個科目最后有余額又該如何處置呢?
花店銷售鮮花,開票項目名稱選什么?
老師,我們承包單位餐廳,人員工資由我們公司代發(fā),我給單位開票收這部分工資,我們該怎樣開發(fā)票
老師 第一次接觸商貿(mào)公司 數(shù)電票是電子稅務(wù)局系統(tǒng) 若開銷售票 需要錄入清單嗎(還沒嘗試過),有錄入清單這個功能模塊嗎
請問一下下載申報個稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號出臺一個新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)為平臺內(nèi)從業(yè)人員辦理預(yù)扣時可以扣除減除費用是嗎?這個平臺企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師我今年備考中級經(jīng)濟法,做2021年的考題發(fā)現(xiàn)里邊有很多增值稅稅法的考點,想問一下增值稅和所得稅稅法的考點2025年還屬于在考范圍嗎?
老師,咨詢一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個發(fā)票沒有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個的話,我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢,100 多塊錢。
我們公司貨發(fā)出去了沒有開發(fā)需要怎么做分錄
請問老師,20年六稅兩費減半嗎,有文件嗎
臨時工發(fā)放工資怎樣操作?
第一種情況,比如我們采購的稅與實際開票的稅不一致,可能會有0.0幾的差異
您看看 這種情況該怎么調(diào)整呢 大部分都是這個原因
你好 差額記營業(yè)外收支科目?
這個地方有差額的外 相當(dāng)于盤盈盤虧嗎 如果計入營業(yè)外 該怎么解釋呢
是尾差的原因這樣處理?
老師方便具體解釋一下嗎,謝謝
第一種情況,比如我們采購的稅與實際開票的稅不一致,可能會有0.0幾的差異?? 是尾差的原因這樣處理? 就是四舍五入的原因? ?還咋解釋??