你好,建議你先不要處理。等稅務(wù)局查到再說,反正金額也不大
老師,一月份的時(shí)候公司給我們每個(gè)員工發(fā)了300塊錢的紅包,總計(jì):8400塊錢,我一月份做帳時(shí)的分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里,但是有個(gè)問題我不知道怎么處理,每個(gè)人的300塊錢加到實(shí)發(fā)工資里才能申報(bào)個(gè)稅,但是這300塊錢上個(gè)月時(shí)就已經(jīng)發(fā)放了,那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候是不是又再減去這300塊錢呀?
老師,跟你咨詢一下,我們現(xiàn)在實(shí)施項(xiàng)目按項(xiàng)目經(jīng)理模式,給他們實(shí)施業(yè)務(wù)包干,一次給項(xiàng)目備用金,但是實(shí)際實(shí)施的時(shí)候有些錢是沒有花完的,這個(gè)錢也是不退的,算項(xiàng)目人員他們的獎(jiǎng)金,只要他們拿備用金相等金額的發(fā)票報(bào)銷,沒花的錢在報(bào)銷的時(shí)候怎么分配呢?或則是像我們這樣項(xiàng)目包干,怎么處理這一塊的費(fèi)用更好呢?
我請教個(gè)問題啊,現(xiàn)在的話我們不是有些費(fèi)用都比較少嘛,那現(xiàn)在的話我們有個(gè)問題就是我們每年三個(gè)月是有高分高溫費(fèi)的,每個(gè)人300塊錢,但是。像這種費(fèi)用還有飯補(bǔ),我們每個(gè)月的話有350塊錢一個(gè)人的飯補(bǔ),還有比如說年終獎(jiǎng)的話,我們是拿13薪的,最后一個(gè)月的話就是。有一個(gè)月的工資單為年終獎(jiǎng)的,那這這三筆錢的話,我們錄的工資表上去是要怎么錄啊,然后的話,他這些的話是。跟個(gè)人所得稅有關(guān)系,跟交社保沒有關(guān)系的吧。
老師,咨詢一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個(gè)發(fā)票沒有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個(gè)的話,我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢,100 多塊錢。
請問公司申請專利權(quán)記什么科目?每月要攤銷嗎?攤銷幾年?
老師您好。2024年匯算調(diào)增了702元,在調(diào)整報(bào)表的“跨期抵扣”列式。這702元,2025年匯算要調(diào)減,請問2025的賬目怎么做,才不會(huì)造成匯算退稅
Usd/1286/總價(jià),產(chǎn)品a$3000.產(chǎn)品b$2000,外銷發(fā)票上產(chǎn)品的開票金額應(yīng)該按哪個(gè)金去開?
老師好,跨區(qū)域預(yù)交增值稅和附加稅,該怎么做賬呢?
請問個(gè)體戶法人要交社保,需要做工資流水,申報(bào)工薪個(gè)稅么?
#提問#我們公司有電商業(yè)務(wù),在外邊請了一個(gè)主播簽訂勞務(wù)合同,然后每個(gè)月5500元工資給對方報(bào)個(gè)稅按照勞務(wù)報(bào)酬收入項(xiàng)目申報(bào),到第二年個(gè)稅年度匯算的時(shí)候,該主播是否可以享受每年6萬的減除費(fèi)用,還有專項(xiàng)附加扣除呢
第一個(gè)選項(xiàng),如果沒有約定,墊資人可以要求付款方從違約付款之日支付墊子款的利息么
年收入10萬,應(yīng)交個(gè)稅3814,已交2324,應(yīng)補(bǔ)1500元。這個(gè)1500元,是多少收入呢,怎么算呢
私立醫(yī)院,醫(yī)保部分怎么做賬,從開始到結(jié)尾
老師,我們是買母嬰食品的,開發(fā)票的時(shí)候可以不開具體品項(xiàng),就開食品行嗎
好的,因?yàn)檫@個(gè)是轉(zhuǎn)讓過來的新公司老板讓看看有沒有什么問題,我要怎么看?再就是假定查上怎么處理我得要有電思路
你好,這個(gè)最多也只是調(diào)增交稅。200塊錢也就是10塊錢的稅。
沒有啥滯納金罰款什么吧
你好,滯納金是有,但是一般沒有罰款。