同學(xué),你好 對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票,你就按照勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師,本月沒(méi)有開(kāi)票,本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣了,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫(xiě),只填寫(xiě)附表二嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是346000,但是在申報(bào)的時(shí)候我只想抵扣345000。在報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表中該怎么填呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑扣分包,在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,沒(méi)有去扣分包,只按勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě),這樣有問(wèn)題么?
老師,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)本期有進(jìn)項(xiàng)票也在認(rèn)證平臺(tái)勾選了,但是還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,需要填寫(xiě)表格里面的認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣(mài)后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢(qián)某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),需要寫(xiě)分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢(qián)收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
老師,比如我們總包開(kāi)了1000萬(wàn)的發(fā)票給業(yè)主,分包開(kāi)了300萬(wàn)的專(zhuān)票給我們。我是這300萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)直接勾選認(rèn)證抵扣可以?還是說(shuō)要把這300萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出。計(jì)稅按700萬(wàn)差額計(jì)稅?
同學(xué),你好 300萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)直接勾選認(rèn)證抵扣