同學(xué)您好,現(xiàn)金是不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)說明您多付給別人錢了
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
老師,我的科目余額表的期末余額現(xiàn)金和其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是怎么回事
你好老師,科目余額表里的其他應(yīng)付款一直都是負(fù)數(shù),怎么回事,怎么調(diào)整
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個為什么是負(fù)數(shù)?
科目余額表中預(yù)付賬款期末余額貸方是86051,應(yīng)付賬款期末余額貸方是46592.92,相加是132643.92,但資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付帳款期末余額是137047.92,這是怎么回事?
老師,招待客人住宿費(fèi)開了專票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項(xiàng)目編號,項(xiàng)目編號跟該項(xiàng)目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫#咳绻麊T工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)?
是其他應(yīng)收款的余額表期末數(shù)貸方是負(fù)數(shù),剛才寫錯了。寫成其他應(yīng)付款了
其他應(yīng)收款的貸方負(fù)數(shù)就是借方的意思,是屬于正常的
老師你幫忙看看哪里錯了,科目余額表里面的其他應(yīng)收款期末余額借方是負(fù)數(shù)。這樣不對的,我不知道哪里錯了
借方負(fù)數(shù)的說明別人多付給您了
這個要怎么做才平
多付給您款了,那您退給他就平了
憑證怎么做啊
借其他應(yīng)收款貸銀行存款就好了
老師,如果科目余額表里面的其他應(yīng)付款期末貸方是負(fù)數(shù),是不是代表我多付了,要怎么處理憑證
那您還可以收回來嗎,收不回來就要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)付款
老師,幼兒園伙食費(fèi)在科目余額表的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)怎么辦?如何做憑證。
您這具體怎么個操作流程的,買東西的時候是借伙食費(fèi),貸其他應(yīng)付款,然后給他付款的時候,借其他應(yīng)付款貸銀行存款是嗎
這樣的話,那就是您多付給別人款了