你好;? ? 1應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款(貸)%2B預(yù)付賬款(貸) 2.預(yù)付賬款=“預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額%2B“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額。
預(yù)付帳款期末余額借方負(fù)86051,應(yīng)付賬款期末余額貸方45387.93 資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付帳款欄填多少 應(yīng)付賬款欄填多少
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款那一欄的數(shù)字為啥是應(yīng)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末借方余額
老師請(qǐng)問一下,計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款他期初余額是貸方還用加起來嗎? 就是應(yīng)付賬款的計(jì)算公式是應(yīng)付賬款的期末貸方余額加預(yù)付賬款的期末貸方余額
科目余額表中預(yù)付賬款期末余額貸方是86051,應(yīng)付賬款期末余額貸方是46592.92,相加是132643.92,但資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付帳款期末余額是137047.92,這是怎么回事?
科目余額表中預(yù)付賬款期末余額貸方是86051,應(yīng)付賬款期末余額貸方是46592.92,相加是132643.92,但資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付帳款期末余額是137047.92,這是怎么回事?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買冰箱發(fā)票開公司能入賬嗎
老師,晚上開發(fā)票會(huì)被查嗎?
公益性捐贈(zèng),有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購(gòu)成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫(kù)金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
對(duì)呀,我就是按這個(gè)公式算的,算出的結(jié)果和答案不一樣,所以我才問的。
你好;? ? 重分類 如果按照我寫不對(duì); 那么說明你 可能系統(tǒng)公式不對(duì)的?
請(qǐng)您寫出具體不對(duì)的步驟,我是按公式算的,算不出答案,請(qǐng)您寫出計(jì)算步驟和解析,要不無法解決。
你好;? 公式這個(gè)是 系統(tǒng)軟件設(shè)置的; 你要讓售后人員給你檢查公式哈; 我們的系統(tǒng)軟件都是售后遠(yuǎn)程維護(hù)的; 公式這個(gè) 要他們檢查的;? ?