你好,對(duì)的是的填寫在負(fù)數(shù)里面。

老師,請(qǐng)問下本月的財(cái)務(wù)費(fèi)用,沒有結(jié)轉(zhuǎn)前是貸方,那么利潤(rùn)表里面的額財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么填寫呢?負(fù)數(shù)嗎?
本期發(fā)生銷售費(fèi)用在借方是負(fù)數(shù),期末余額銷售費(fèi)用在貸方是正數(shù),那利潤(rùn)表里銷售費(fèi)用累計(jì)金額是填正數(shù)還是負(fù)數(shù)?財(cái)務(wù)費(fèi)用也是同樣情況。利潤(rùn)表里我該怎么提現(xiàn)
老師,之前銀行結(jié)息的財(cái)務(wù)費(fèi)用寫在貸方了,沒有寫在借方負(fù)數(shù),然后利潤(rùn)表的取數(shù)沒有取上,現(xiàn)在怎么編制調(diào)整分錄讓利潤(rùn)表取數(shù)準(zhǔn)確?
老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用是借方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)分錄怎么寫呢?
老師財(cái)務(wù)費(fèi)用借方是119貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用71.97,借方余額為119-71.97=47.03,沒有收入和其他費(fèi)用,損益里財(cái)務(wù)費(fèi)用18欄應(yīng)該怎樣填數(shù),是填119還是填-47.03,財(cái)務(wù)費(fèi)用下面19欄其中利息費(fèi)用(收入以負(fù)號(hào)填入這個(gè)怎么填
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬(wàn),收回來(lái)的貨款700萬(wàn),借了700萬(wàn)借款,還了350萬(wàn),還有30萬(wàn)利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請(qǐng)問老師,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用,利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn),都是按25%計(jì)算嗎
老師,我們是一般納稅人這個(gè)月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過(guò)路費(fèi)過(guò)橋費(fèi)沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎
老師個(gè)人正常開勞務(wù)票,可以開個(gè)個(gè)體工商戶嗎,可以省增值稅和個(gè)稅
老師,咱們財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育怎么做呢,我這邊是24年取得初級(jí)證書,在河南考試的,后在浙江工作,怎么繼續(xù)教育呢,應(yīng)該還在哪個(gè)省份進(jìn)行呢
你好老師,我們企業(yè)是買煤賣煤的單位,是買方直接去賣方單位拉的,我們用不用做庫(kù)存商品?
科目余額表中利潤(rùn)分配余額應(yīng)該和報(bào)表哪個(gè)數(shù)對(duì)應(yīng)啊?

