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本期發(fā)生銷售費用在借方是負數(shù),期末余額銷售費用在貸方是正數(shù),那利潤表里銷售費用累計金額是填正數(shù)還是負數(shù)?財務費用也是同樣情況。利潤表里我該怎么提現(xiàn)

2023-04-06 23:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 23:34

銷售費用沒有余額 填寫負數(shù) 都是負數(shù) 發(fā)生了紅沖的業(yè)務

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快賬用戶6600 追問 2023-04-07 07:22

那利潤表里的銷售費用累計金額是負數(shù)。我凈利潤不對呀

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齊紅老師 解答 2023-04-07 07:25

為啥不對 你一月份,二月份都是正數(shù)嗎

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快賬用戶6600 追問 2023-04-07 07:28

一月二月都是0,就三月沖紅一筆。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 07:29

那就是負數(shù) 負數(shù)了就增加利潤

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銷售費用沒有余額 填寫負數(shù) 都是負數(shù) 發(fā)生了紅沖的業(yè)務
2023-04-06
你好? 快賬的問題學堂有專門的客服人員處理的 。 你需要加快賬**客服提問,kz201904? ?到時快賬問題都在里面問客服即可。??
2021-01-05
你好,填寫負數(shù)就可以。
2020-08-06
應收利息?你們?nèi)〉美⑹杖耄?這個實務中一般是做其他業(yè)務收入? ?貸方呢,不是做借財務費用 利息收入,你這個是存款利息還是啥,?
2021-03-17
如果原會計分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 則,   借:銀行存款/庫存現(xiàn)金     貸:以前年度損益調(diào)整   如果掛的是往來賬,   借:應付賬款/應收賬款     貸:以前年度損益調(diào)整   月末結(jié)轉(zhuǎn)時,   借:以前年度損益調(diào)整     貸:利潤分配-未分配利潤
2024-01-19
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