財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該寫借方余額
財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)的時(shí)候, 1,利息費(fèi)用怎么填?利潤表實(shí)際的顯示財(cái)務(wù)費(fèi)用:-500.89, 其中:利息費(fèi)用:166.62;利息收入:-667.51。財(cái)報(bào)上,財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫:-500.89,其中利息費(fèi)用:也是填-500.89 還是填166.62? 2,利潤表上的其他收益再報(bào)表上面沒有得填寫,我應(yīng)該填在哪里呢?報(bào)表上 只有投資收益?
老師,利潤表第18行財(cái)務(wù)費(fèi)用,第19行,其中:利息費(fèi)用(收入以“-”號填列),如果我本月有第一季度的利入收入100,這兩欄是不是都應(yīng)填100?
老師,期末財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù),我在借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)了,在填寫損益表時(shí),我是在財(cái)務(wù)費(fèi)用里調(diào)減財(cái)務(wù)費(fèi)用還是在財(cái)務(wù)費(fèi)用-其中利息支出(減利息收入)里調(diào)?
老師財(cái)務(wù)費(fèi)用借方是119貸方財(cái)務(wù)費(fèi)用71.97,借方余額為119-71.97=47.03,沒有收入和其他費(fèi)用,損益里財(cái)務(wù)費(fèi)用18欄應(yīng)該怎樣填數(shù),是填119還是填-47.03,財(cái)務(wù)費(fèi)用下面19欄其中利息費(fèi)用(收入以負(fù)號填入這個(gè)怎么填
你好,老師,請問利潤表的18行財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的19行其中:利息費(fèi)用(收入以“-”號填列)的數(shù)是填的和18行的數(shù)一樣嗎?
老師,您好,請問預(yù)拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類開什么?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報(bào),后面補(bǔ)做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個(gè)稅能不能年底匯算時(shí)一起申報(bào)
工程驗(yàn)收完工1.5萬應(yīng)如何入賬,做長期待攤費(fèi)用還是直接做什么費(fèi)用科目
股東溢價(jià)增資,款項(xiàng)沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個(gè)月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個(gè)股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時(shí)候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做才行?。?/p>
老師,給客戶的賠償金,直接轉(zhuǎn)到客戶賬戶的,這個(gè)怎么做賬
老師 我公司有1名員工在職3個(gè)月就離職了,1月工資5800,二月和三月分別3500,我10月份才在個(gè)稅扣繳端添加他的信息,9月份發(fā)了這三個(gè)月的工資,申報(bào)的個(gè)稅是234元嗎?能不能按全年收入不超六萬算
老師,上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月作廢,會(huì)不會(huì)影響這個(gè)月的開票額度?
@樸老師,就是因?yàn)槲覀児偷纳缴系墓と朔ツ韭?,然后山上有一個(gè)包工頭,然后想把工人的工資打到這個(gè)工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬塊錢,怎樣規(guī)避一下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)???事務(wù)中應(yīng)該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報(bào)稅費(fèi)?涉及什么稅種?
老師,收到項(xiàng)目資本金,填在現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動(dòng)還是籌資活動(dòng)
利息收入沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,按照一年的實(shí)際利息收入寫進(jìn)去
老師我是新企業(yè),只有這筆費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用18攔填119元,19欄填71.97元,營業(yè)利潤21欄填-47.03這樣對嗎
19欄要寫負(fù)數(shù),你們是利息收入吧,其他沒問題的
18欄財(cái)務(wù)費(fèi)用寫119元,19欄-71.97元,21欄-47.03對嗎
是的,如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個(gè)五星好評哦