貸:利潤分配-未分配利潤 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)本月利潤時(shí) 本年利潤的借方有數(shù)字 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄本年利潤的借方寫成負(fù)數(shù) 為什么不能寫在貸方正數(shù)啊
老師,我這財(cái)務(wù)費(fèi)用做成借方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么不結(jié)轉(zhuǎn)
財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)-30結(jié)轉(zhuǎn)是不是借本年利潤 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用都是-30
請(qǐng)問務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù)-30結(jié)轉(zhuǎn)是不是借本年利潤 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用都是-30
財(cái)務(wù)費(fèi)用借方-530,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄如何寫還有金額
老師,您好,請(qǐng)問預(yù)拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類開什么?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報(bào),后面補(bǔ)做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個(gè)稅能不能年底匯算時(shí)一起申報(bào)
工程驗(yàn)收完工1.5萬應(yīng)如何入賬,做長期待攤費(fèi)用還是直接做什么費(fèi)用科目
股東溢價(jià)增資,款項(xiàng)沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個(gè)月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個(gè)股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時(shí)候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做才行?。?/p>
老師,給客戶的賠償金,直接轉(zhuǎn)到客戶賬戶的,這個(gè)怎么做賬
老師 我公司有1名員工在職3個(gè)月就離職了,1月工資5800,二月和三月分別3500,我10月份才在個(gè)稅扣繳端添加他的信息,9月份發(fā)了這三個(gè)月的工資,申報(bào)的個(gè)稅是234元嗎?能不能按全年收入不超六萬算
老師,上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月作廢,會(huì)不會(huì)影響這個(gè)月的開票額度?
@樸老師,就是因?yàn)槲覀児偷纳缴系墓と朔ツ韭?,然后山上有一個(gè)包工頭,然后想把工人的工資打到這個(gè)工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬塊錢,怎樣規(guī)避一下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)???事務(wù)中應(yīng)該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報(bào)稅費(fèi)?涉及什么稅種?
老師,收到項(xiàng)目資本金,填在現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動(dòng)還是籌資活動(dòng)
老師,你看一下我這三個(gè)憑證
墊付資金那筆做錯(cuò)了
然后,現(xiàn)在更正憑證,后面結(jié)轉(zhuǎn)損益,你看下結(jié)轉(zhuǎn)損益有沒有錯(cuò)誤呢
還是說把本年利潤體現(xiàn)在貸方正數(shù)表示
在本年的直接紅沖就是,不需要沖本年利潤
什么意思?
就是第2張憑證的做法,直接調(diào)整
直接在第二張,借開辦費(fèi)(負(fù)數(shù)),借其他應(yīng)收正數(shù),然后貸本年利潤?
是我理解的這個(gè)意思嗎?
后期正常結(jié)轉(zhuǎn)就是了哈
哈?什么意思?。?
是不是我理解的這個(gè)啊
我這三張憑證哪一張需要更改啊,哪一張有問題
沒有問題的,就是那樣就紅沖處理完畢了。
第三張這個(gè)做錯(cuò)了,已經(jīng)結(jié)賬了,也申報(bào)了企業(yè)所得稅,所以這個(gè)月我更改賬,把做錯(cuò)的費(fèi)用計(jì)入到其他應(yīng)收款(第二張憑證),然后開辦費(fèi)借方就有個(gè)負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,貸方負(fù)數(shù),然后本年利潤貸方增加(第一張憑證),這個(gè)理解對(duì)嗎?
是的,就是那樣理解的哈