借:財務費用 借:財務費用(紅字)
若不返回去修改憑證,試試這個分錄
老師,我去年有2比分錄, 借管理費,貸銀行, 借銀行,貸管理費,貸方管理費沒用借方負號表示,導致年末未分配利潤不對,我現(xiàn)在調整怎么寫分錄呢?
你好老師,以前年度的財務費用—利息做到貸方了,但是,財務軟件費用方面取數(shù)直接統(tǒng)計借方發(fā)生額,對于貸方發(fā)生額未計入利潤表的財務費用項目中,導致當期利息收入未納入利潤表的利潤總額當中,但實質上,財務系統(tǒng)的本年利潤已經核算了該利息收入,即利潤表錯誤,本年利潤科目正確,現(xiàn)在該如何調整
老師,之前銀行結息的財務費用寫在貸方了,沒有寫在借方負數(shù),然后利潤表的取數(shù)沒有取上,現(xiàn)在怎么編制調整分錄讓利潤表取數(shù)準確?
老師,20年管理費用貸方金額沒有寫到借方負數(shù),利潤表未識別,導致報表數(shù)據(jù)不準確,現(xiàn)在要調賬的話怎么修正
老師,20年管理費用貸方金額沒有寫到借方負數(shù),利潤表未識別,導致報表數(shù)據(jù)不準確,現(xiàn)在要調賬的話怎么修正,在20年修改還是今年修改,修改的話分錄如何做?
老師,您好,請問預拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎澆筑,發(fā)票大類開什么?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報,后面補做賬應納稅額是多少7710.24元,這個稅能不能年底匯算時一起申報
工程驗收完工1.5萬應如何入賬,做長期待攤費用還是直接做什么費用科目
股東溢價增資,款項沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個月到賬,先到的一部分如何賬務處理,
老師,我有個股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導致我做賬的時候 其他應付款代扣養(yǎng)老金這里。就會有個差額,這個賬應該怎么做才行啊?
老師,給客戶的賠償金,直接轉到客戶賬戶的,這個怎么做賬
老師 我公司有1名員工在職3個月就離職了,1月工資5800,二月和三月分別3500,我10月份才在個稅扣繳端添加他的信息,9月份發(fā)了這三個月的工資,申報的個稅是234元嗎?能不能按全年收入不超六萬算
老師,上個月開的發(fā)票,這個月作廢,會不會影響這個月的開票額度?
@樸老師,就是因為我們雇的山上的工人伐木嘛,然后山上有一個包工頭,然后想把工人的工資打到這個工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬塊錢,怎樣規(guī)避一下稅務風險???事務中應該怎么操作?還有我們如何給他申報稅費?涉及什么稅種?
老師,收到項目資本金,填在現(xiàn)金流量表中的經營活動還是籌資活動