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老師,我在1月份暫估少結(jié)轉(zhuǎn)了88元 ,本月發(fā)票到了,我先沖之前的暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本那塊就等于當(dāng)時少結(jié)轉(zhuǎn)了88,那我在本月做借成本貸庫存,這樣的賬務(wù)處理就可以了吧

2021-09-17 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-17 16:14

是的,是這樣賬務(wù)處理的

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快賬用戶2346 追問 2021-09-17 16:15

我們是手工帳,進(jìn)銷存是軟件,那我進(jìn)銷存軟件上先進(jìn)貨然后再退貨1月的對吧 差額寫成本調(diào)整對吧

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:18

是的,你的理解是對的

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快賬用戶2346 追問 2021-09-17 16:20

對方開的票比我當(dāng)時暫估的數(shù)量和金額多,我是一起入庫,還是之前暫估的入庫,現(xiàn)在庫存的入庫,?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:21

你沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬的

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快賬用戶2346 追問 2021-09-17 16:22

發(fā)票金額是包含之前的暫估的,還有一部分是進(jìn)貨的,也就是對方開票是把之前暫估和本期進(jìn)貨開在一起了

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:23

你賬務(wù)上沖減了暫估,然后按發(fā)票金額入賬,一增一減,實際也是只體現(xiàn),當(dāng)期購買貨物的價值啊

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快賬用戶2346 追問 2021-09-17 16:30

對哦,沖減是負(fù)數(shù),進(jìn)貨是正數(shù),余額就是進(jìn)貨的

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:34

是的,就是這樣理解的

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快賬用戶2346 追問 2021-09-17 16:35

那我進(jìn)銷存軟件上除了剛才的處理,然后做個當(dāng)期入庫的就行了吧

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:37

是的,是這樣操作的額

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快賬用戶2346 追問 2021-09-17 16:38

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:38

好的,客氣,幫到你就好

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是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-09-17
你好,可以的,可以這么做的。
2022-04-29
你好,暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再走發(fā)票的。
2023-07-12
可以的,當(dāng)時你的分錄是怎么做的?
2022-03-14
您好,調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本金額
2022-08-02
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