你好 ;不可以抵扣的??“勞務(wù)派遣公司一般納稅人差額征稅,收到增值稅辦公費(fèi)專用發(fā)票不可以抵扣
老師,請問勞務(wù)派遣差額征收,服務(wù)費(fèi)給我們開5%的專票,那差額部分即我們代為支付的工資社保部分,是給我們開0稅率的普票嗎
我們是人力資源公司,如果我們以后想開差額征稅發(fā)票,那么36個月不可以變更,不可以再開6%的發(fā)票啦,我想問比如以前我們開過人力資源服務(wù)*外包工服務(wù) ,人力資源服務(wù)*人工工資 ,人力資源服務(wù)*代理費(fèi) ,人力資源服務(wù)*太空包 人力資源服務(wù)*用工補(bǔ)貼 開過這么多明細(xì),如果下次我們把人力資源服務(wù)*人工工資這個開差額征稅,那么其他所有的明細(xì)以后再開的時候也必須開差額征稅嗎?還是其他幾個明細(xì)可以繼續(xù)開6%的發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢
勞務(wù)派遣公司,幫忙代開的工資部分差額征稅5%,收取的人力資源服務(wù)費(fèi)給對方開的6%專票,請問如果有專票進(jìn)來,可以抵扣嗎
公司臨時工工資付款給勞動派遣公司,勞動派遣公司開具一張人力資源服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的專票,和一張人力資源服務(wù)*代發(fā)工資的普票,請問可以都要求開具專票嗎?
我公司是一般納稅人,收到勞務(wù)公司開具的人力資源派遣服務(wù)費(fèi)用差額征稅專用發(fā)票,請問,這個進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?賬務(wù)處理可以進(jìn)成本嗎?
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
匯算清繳納稅調(diào)增調(diào)增多交的稅比預(yù)繳的時候多,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
請問公司持股部分股份轉(zhuǎn)讓繳稅的具體操作流程?
老師,您好!麻煩提供一份民辦高校教職工探親差旅費(fèi)的制度,謝謝!
老師,企業(yè)報(bào)價3040,合同價2160.審減 880,審減率怎么算。
因供貨商欠稅導(dǎo)致我們已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)分錄怎么寫。
老師,想問下一般納稅人公司給購買方開專票跟開普票對自身公司收入及增值稅有什么影響嗎?
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出賬載金額是不是看明細(xì)賬應(yīng)付職工薪酬的貸方全年累計(jì)金額啊
一家公司目前沒業(yè)務(wù)只有一個員工,員工是法人,給他扣繳端增員,任職受雇從業(yè)類型選擇雇員還是其他,他也有在其他單位任職,選的雇員
老師 請教一下 我們是生產(chǎn)企業(yè),自產(chǎn)的農(nóng)機(jī)出口是享受免抵退稅政策,如果我們外購成品直接出口的話能享受免抵退稅政策不呢?