同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
請(qǐng)問老師,我們公司12月份開了一張3%的普票,其余普票開了1%,總收入超過40萬,申報(bào)第四季度增值稅的時(shí)候附表填寫時(shí)減免部分沒有把這個(gè)3%的普票減免進(jìn)去,現(xiàn)在需要更正申報(bào)嗎
個(gè)體戶更正申報(bào),湖北2020年一季度開票超過了30萬,其中1月和3月分別開了一張3%的普票,需要交這兩張的增值稅嗎
23年1月3號(hào),開了60萬的免稅普票。第一季度申報(bào)增值稅,需要按1個(gè)點(diǎn)繳稅嗎?
小規(guī)模納稅人,1季度和2季度都沒超過30萬(有未開票申報(bào)),3季度我普票開了32萬,(其中沖銷1季度和2季度的未開票10萬元),我3季度實(shí)際銷售是32-10=22萬,那我3季度需要交稅嗎,這個(gè)開發(fā)票超過30萬有影響沒有?
老師,有個(gè)客戶報(bào)名了我們一項(xiàng)課程費(fèi)用總共9.98w,收錢吧收款9.98w,她提供了4家公司發(fā)票抬頭,想分4家公司開票,跟4家公司簽了對(duì)應(yīng)金額的合同,我們公司可以分4家公司給她開票吧
老師,員工工資8000,遲到扣30,計(jì)提8000工資,如何做賬務(wù)處理
老師,我這邊有家小規(guī)模納稅人公司,前幾年減免的增值稅都沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入繳納所得稅,我現(xiàn)在要怎么處理。
老師 25年6月 瑞森 開票金額 2346127.01 元 銷項(xiàng)稅304996.49元,進(jìn)項(xiàng)票金額 901665.35元 進(jìn)項(xiàng)稅額 77204.73元 上期無留抵稅額 ,經(jīng)查詢:可用發(fā)票額度(元)7,653,872.99,目前查交稅過多?。坷习遄屗闼氵€能開多少票?
公司M并購公司N,數(shù)據(jù)如下:并購前:M公司稅后凈利600萬元,發(fā)行股數(shù)300萬股,股價(jià)12元;N公司稅后凈利120萬元,發(fā)行股數(shù)60萬股,股價(jià)6元;并購后:協(xié)同效應(yīng)凈利潤(rùn)增加60萬元,市場(chǎng)對(duì)并購持樂觀態(tài)度,預(yù)計(jì)并購后市盈率為10。要求:(1)計(jì)算換股比率上下限。(2)計(jì)算并購后的股票價(jià)格。
使用企業(yè)電子化服務(wù)平臺(tái)變更住址時(shí),股東是公司,簽名時(shí)跳出來讓本公司和股東公司還有法人簽名,本公司和股東公司怎么簽名?
判斷下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入直接材料的用量標(biāo)準(zhǔn)還是價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)1運(yùn)輸中的正常損耗2生產(chǎn)中的正常廢品損耗3運(yùn)輸中的意外損耗4生產(chǎn)中的超常廢品損耗,這個(gè)呢,
判斷下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入直接材料的用量標(biāo)準(zhǔn)還是價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)1運(yùn)輸中的正常損耗2生產(chǎn)中的正常廢品損耗3運(yùn)輸中的意外損耗4生產(chǎn)中的超常廢品損耗,這個(gè)呢,
判斷下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)計(jì)入直接材料的用量標(biāo)準(zhǔn)還是價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)1運(yùn)輸中的正常損耗2生產(chǎn)中的正常廢品損耗3運(yùn)輸中的意外損耗4生產(chǎn)中的超常廢品損耗,這個(gè)呢,
老師,員工報(bào)考會(huì)計(jì)證的考試費(fèi),可以拿到單位報(bào)銷嗎?應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用
我提交申報(bào)的時(shí)候有提示錯(cuò)誤,不讓我申報(bào)
同學(xué),你好 你是湖北的,疫情期間免稅