對的,是的,是這么做的。
2022年四季度增值稅免稅票稅額60萬,1月申報(bào)增值稅需要繳納稅款嗎
老師好,第三季度有開5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票,也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個(gè)點(diǎn)的紅沖,那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收小規(guī)模納稅人,23年第一季度1-2月,開普票1個(gè)點(diǎn)8萬,3月代開專票15萬,3個(gè)點(diǎn)增值稅已繳,沒有成本票,老師,第一季度交多錢個(gè)人經(jīng)營所得稅
23年1月3號,開了60萬的免稅普票。第一季度申報(bào)增值稅,需要按1個(gè)點(diǎn)繳稅嗎?
23年1季度的小規(guī)模納稅人,既開了3個(gè)點(diǎn)也開了1個(gè)點(diǎn)專票,同時(shí)也開了免稅,1個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)的普票,且季度超了30萬怎么處理
老師你好,家具安裝公司,家具安裝分包給其他企業(yè)。對方開回來的發(fā)票*勞務(wù)*安裝費(fèi)可以嗎、
老師,請問一下賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額比電子稅務(wù)局的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額少500多塊錢,已經(jīng)5-6年的公司了。不可能再返回去一筆一筆的核對了,那我現(xiàn)在還能怎么做一筆分錄調(diào)整???怎么做?
我們是一個(gè)收車公司(收連車帶保險(xiǎn)與殘值,二手車這塊)比較復(fù)雜的就是連車帶保險(xiǎn)這塊,需要跟客戶處理好事故現(xiàn)場,簽合同、收集保險(xiǎn)公司及殘值公司資料、確認(rèn)打款,拖車到指定場所,安排定損,跟殘值公司對接拖車,以及賠款問題,一臺車金額少則幾萬,多則幾十萬不等,如果準(zhǔn)備走公司運(yùn)營化應(yīng)該怎么做好。
老師,電子檔發(fā)票是A5的格式,有的供應(yīng)商用A4紙打印發(fā)票橫向打印,不是A5的,我應(yīng)該怎么讓采購去跟供應(yīng)商通知,只接受A5合適,其他一律不接受。即使用A4紙打印要設(shè)置A5格式。有不明白的可以隨時(shí)溝通,請老師幫忙梳理一下術(shù)語
老師,我們是勞務(wù)公司,之前我們給別的公司開了45萬發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)錢即將到賬,老板讓把這個(gè)錢給他個(gè)人,怎么操作?
個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格包括未分配利潤,已經(jīng)按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得交了個(gè)稅,那么未分配利潤還需要按照利息股息繳納個(gè)稅嗎
深圳靈活就業(yè)怎么做參保登記?
想倒推負(fù)債表未分配利潤是否正確,怎么加加減減核對
你好,個(gè)人轉(zhuǎn)入22元到公司公戶,用什么會計(jì)科目核算?
老師你好,公司是做家具安裝工程的,安裝外包給其他公司,應(yīng)當(dāng)怎么開成本票進(jìn)來
這個(gè)屬于不免稅的業(yè)務(wù)是吧。
不屬于免稅的
你好,那就需要正常交的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。