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老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務(wù)局辦理退稅

2020-11-12 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 14:37

你好 你們多繳納了稅費(fèi)可以申請退稅的。電子稅務(wù)局可以申請退稅的

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快賬用戶5115 追問 2020-11-12 14:38

但是我們第四季度也有銷售額,這個增值稅稅額不可以相抵嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:39

你好 可以抵減。 所以 你可以選擇 要么抵減要么做退稅。 看自己?

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快賬用戶5115 追問 2020-11-12 14:39

好的 明白了 那就直接抵 還方便 退稅還麻煩

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快賬用戶5115 追問 2020-11-12 14:39

我以為是必須的去退稅的

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:39

你好 嗯 可以 。 那你就申請抵減就行了。? ??

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快賬用戶5115 追問 2020-11-12 14:40

這個是到時候一月份季報的時候填報表的時候直接一填還是

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:42

你好? ? ?到時 你看申報表會自動出來抵減不? 直接抵減 就會顯示的??

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快賬用戶5115 追問 2020-11-12 14:43

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:45

沒事的 希望能幫到你? ??

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你好 你們多繳納了稅費(fèi)可以申請退稅的。電子稅務(wù)局可以申請退稅的
2020-11-12
你好。 你好,現(xiàn)在紅沖不影響第四季度的銷售額,第四季度按實(shí)際的銷售額全額納稅
2021-01-16
第三季度需要正常交稅的
2024-10-19
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
你好,10月沖紅的發(fā)票,沖紅金額不能沖減9月份的收入的,所以是沒有辦法不交稅的
2020-10-14
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