紅沖后,再按正確的做一筆分錄,就可以了。
老師請問一下,我得領(lǐng)導(dǎo)通知7月有筆憑證要進行調(diào)整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
老師1月份的一張憑證做錯了。7月份我想做紅沖再做筆正確的分錄,摘要怎么寫? 紅沖并調(diào)整1月記字第15號憑證? 還是寫紅沖1月記字第15號憑證,
開錯的發(fā)票,隔月了,這個月我需要重新開一張發(fā)票,那么我想請問下,這個第一步是申請紅字信息表,第二部才能開出新的發(fā)票是嗎,然后開出來新的發(fā)票和是不是紅沖的那張,還有上月開錯的一張發(fā)票都需要做一筆憑證,也就是這一張票從開始到現(xiàn)在需要做三張憑證,是嗎,是必須做三張憑證,還是可以做一張憑證省事一點,因為我記得當(dāng)月作廢的發(fā)票是不需要做2張憑證的
老師好,跨年的憑證,當(dāng)時會計科目入錯了,現(xiàn)在更正,是必須紅沖當(dāng)時錯誤的那張憑證再做一張正確的,還是直接把相關(guān)的科目更正過來就行。
老師 請問9月入賬的一筆發(fā)票收入把稅款金額入賬少了(小規(guī)模,在免稅政策內(nèi))同時現(xiàn)在這張發(fā)票也被紅沖作廢了,還需要在更正9月的記賬憑證后做正確的分錄然后再去紅沖這份收入嗎?還是說可以直接紅沖9月的那筆記賬憑證收入呀?
20號結(jié)賬,21號到30號開的發(fā)票怎么做賬報稅
老師您好,個體工商戶以經(jīng)營者個人名字購買有補貼空調(diào),可以作為個體工商戶的成本費用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個公司打投資款的時候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨這個投資款
我這個年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報了,是服裝店
開發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計入現(xiàn)金流量表購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問一下,銷售貨物有銷項沒有進項,這個庫存變負(fù)數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會計的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財務(wù)費用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會計分錄?
!老師,我這個月收到了一張進項票,但是由于這個商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進項稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進項稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認(rèn)證嗎,在增值稅申報表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表選那一個表?
老師,能發(fā)我一個代扣個稅公式的工資表模板嗎?
點擊紅沖后不做相反分錄嗎?如果不做相反分錄,但是我發(fā)現(xiàn)科目余額表對不上
點紅紅沖,就是相當(dāng)于做了相反的分錄。如7月是錯誤的憑證,8月做一筆紅沖憑證,就是相當(dāng)于這兩筆業(yè)務(wù)合在一起,相當(dāng)于沒有任何業(yè)務(wù),再按正確的做一筆,就是相當(dāng)于做了一筆正確的分錄,就是這樣的。
我理解的就是點擊7月那張錯誤憑證成紅沖后,再做一張一模一樣相反分錄的憑證,然后再做一份完全正確的憑證,也就是還要做兩筆憑證
紅沖憑證,就是產(chǎn)生了與7月一模一樣的相反的憑證了。
但是為什么我點擊紅沖后,發(fā)現(xiàn)銀行賬戶科目余額表不對,也就是沒起到?jīng)_銷的作用啊
肯定是你的原來的憑證,涉及到銀行存款的科目。 你7月份具體的憑證是什么呢?
是的,涉及銀行存款,和管理費用,現(xiàn)在要把管理費用科目改成其他應(yīng)收款,,所以我才發(fā)現(xiàn)余額對不上了
一、假定7月50#憑證是: 借:管理費用1200 貸:銀行存款1200 二、沖銷7月50#憑證,分錄是: 借:管理費用-1200 貸:銀行存款-1200 三、更正7月50#憑證,分錄是: 借:其他應(yīng)收款1200 貸:銀行存款1200 備注:1、你看經(jīng)過第二筆、第三筆的分錄,你的銀行存款是不變的。 2、你的管理費用,變成了其他應(yīng)收款1200元。你如果是只看到第二筆分錄,沒有做第三筆分錄,銀行存款肯定會少1200元。
老師我找的原因了,我紅沖憑證沒有操作對,導(dǎo)致沒有紅沖成功
是的,直接就是上述的原因,不影響你的銀行存款的余額的。