您好,內(nèi)部交易的不用管,單獨(dú)調(diào)
老師您好!這個(gè)題算年末未分配利潤(rùn)時(shí),為什么不考慮存貨的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易的影響呢?我算的是11000-6000-240-600-3000=13160,240就是存貨未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易,在長(zhǎng)投里不是要減去嗎?這里為啥不減?
老師你好,我在做2018年第二批次考題,綜合第36題,資料四利潤(rùn)600,為啥只減100??jī)?nèi)部交易的折舊實(shí)現(xiàn)了不需要管了嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師你好! 投資時(shí)點(diǎn),遇到增值 (存貨 無(wú)形資產(chǎn)) 我的問(wèn)題是,假如2020年7月1日是投資時(shí)點(diǎn) ,告訴你2020年的凈利潤(rùn) 問(wèn)題1 投資時(shí)點(diǎn),增值。要不要攤銷或者折舊需要考慮時(shí)間點(diǎn)嗎? 問(wèn)題2 調(diào)整2021年利潤(rùn)時(shí)候,折舊攤銷是不是都要調(diào)減利潤(rùn)(我是不是和內(nèi)部交易實(shí)現(xiàn)部分需要加回 攤銷混合起來(lái)了) 問(wèn)題3 如圖 資料三,提到發(fā)放現(xiàn)金股利,為哈不需要編制會(huì)計(jì)分錄 (股票股利我知道不需要做賬) 問(wèn)題
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓(xùn)的,顧人員過(guò)來(lái)授課,對(duì)方給我公司開(kāi)授課費(fèi)的發(fā)票,但是我們要幫對(duì)方代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下,比如授課費(fèi)含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報(bào)繳納個(gè)稅5300元,請(qǐng)問(wèn)一下老師,收到32000和繳納個(gè)稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?分錄1→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本32000貸:銀行32000分錄2→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅5300貸:銀行5300但是這樣做,應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)一直掛賬5300,怎么做才會(huì)平應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅這個(gè)科目。麻煩老師會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,謝謝你的分錄不對(duì),收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-授課費(fèi)32000貸:應(yīng)付賬款-授課老師32000代扣代繳個(gè)稅時(shí):借:應(yīng)付賬款-授課老師5300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅5300繳納個(gè)稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)交個(gè)人所得稅5300貸:銀行5300支付剩余款項(xiàng)給授課老師。追問(wèn):老師,只能通過(guò)應(yīng)付賬款核算嗎?能不能用其他應(yīng)付款核算?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們是非盈利組織,我們會(huì)費(fèi)收入30萬(wàn),會(huì)費(fèi)收入屬于免征企業(yè)所得稅的,銷售勞務(wù)收入是47000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是818元,請(qǐng)問(wèn)填匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除計(jì)算是按會(huì)費(fèi)收入+銷售勞務(wù)收入的千份之五還是銷售勞務(wù)收入的千份之五,不包含會(huì)費(fèi)收入啊
財(cái)務(wù)軟件中只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表季報(bào),怎么獲取年報(bào)?
老師,我們才報(bào)名,課程上課前,需要做那些準(zhǔn)備,安秀彬什么軟件。請(qǐng)細(xì)說(shuō)要求
工商年報(bào)的納稅總額要根據(jù)什么填寫,是24年一整年繳納的稅款?還是也要包含2025年5月份匯算清繳的的企業(yè)所得稅稅款
公司投入的實(shí)收資本,可以給員工發(fā)工資嗎?
老師,我們公司做2024年匯算清繳時(shí)繳納了10萬(wàn)的稅款,這個(gè)要在25年怎么入賬,怎么做分錄,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
有一處房產(chǎn),是對(duì)方以物抵債的方式給我們公司的,由于過(guò)戶費(fèi)較大,至今未過(guò)戶,房產(chǎn)價(jià)值計(jì)入在其他應(yīng)收款,這種房產(chǎn)是不是不應(yīng)該入固定資產(chǎn)
這題選項(xiàng)C沒(méi)懂,它求的數(shù)是折舊的現(xiàn)值,也不是年金成本啊
一般納稅人公司開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專票實(shí)際繳費(fèi)下來(lái)是幾個(gè)點(diǎn)