包含所有的收入都包含
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務招待費150, 允許抵扣的業(yè)務招待費為.:40萬,納稅調增110萬, 如果我把業(yè)務招待費做成業(yè)務宣傳費 業(yè)務招待費調到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務宣傳費增加85萬,那業(yè)務招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調增后業(yè)務招待費65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調增的不是26萬嗎?
業(yè)務招待費按發(fā)生額的六成扣除,最多不得超過銷售收入的千分之五。請問是按六成還是千分之五?如果算出來的數(shù)字不超過千分之五的情況下。
老師請問下了我們去年銷售收入是285561元,去年的招待費是1350元,申報企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調增嗎
老師在計算業(yè)務招待費的時候是按營業(yè)收入的千分之五計算,那么這個營業(yè)收入包不包括我們視同銷售的比如說自家生產(chǎn)的產(chǎn)品送給員工作為職工福利的費用,如果是的話怎么計算呢?是我們在匯算清繳的時候營業(yè)收入還要加上視同銷售的比如說職工福利的這個費用再來×千分之五嗎?
請問一下老師,我們是非盈利組織,我們會費收入30萬,會費收入屬于免征企業(yè)所得稅的,銷售勞務收入是47000元,業(yè)務招待費是818元,請問填匯算清繳時,業(yè)務招待費扣除計算是按會費收入+銷售勞務收入的千份之五還是銷售勞務收入的千份之五,不包含會費收入啊
老師 財務人員可以當公司法人嗎
老師請問一下 比如我上月開了一張發(fā)票、然后 這個月稅務那邊沖紅了、這個月重新開了一份。 這樣的話 我做沖紅無票收入的時候 只做 這個月開出的這份 還是上個月開出 和稅務沖紅的都做記賬憑證
老師我現(xiàn)在匯算交了企業(yè)所得稅2000,上年度沒計提,現(xiàn)在我要如何做分錄呢
我們天貓店 一直在往里面充值保證金,保證金什么情況下會被扣款呢 扣了天貓會給我們開發(fā)票嘛
老師,2024年暫估款,年終匯算時,沖銷納稅調增會計分錄怎樣寫?
老師你好!首飾回收需要出具發(fā)票給客人嗎?
老師,廣告公司,收到外購半成品,沒付錢,也沒收到貨,怎么做賬?
老師,23年的工資及個稅都計提了,但個稅忘申報了,匯算清繳的時候是根據(jù)賬來填報。然后24年補申報個稅,這樣就導致24年申報個稅的工資總額比實際多,這個匯算清繳填報該怎么填啊
1.ABC公司2020年度凈利潤為16萬元,注冊會計師對其2020年會計報表出具了保留意見審計報告,說明段表述如下:貴公司賬面反映的在建工程為2號流水線工程,該項目 2020年度處于停建狀態(tài),貴公司2020年度對上述項目利息資本化金額為895萬元。補充:停工超過3個月,暫停利息資本化,將其費用化處理。 要求:指出注冊會計師出具的保留意見審計報告是否正確?如果不對的話,應當出 具什么意見?為什么?
紡織行業(yè)按照營業(yè)收入的百分多少去交稅正常
麻煩看題目回答
包不包含會費收入(這個會費收入是屬于免征企業(yè)所得稅的)
業(yè)務招待費扣除計算是按會費收入+銷售勞務收入的千份之五 包含 免所得稅也是包含
請問一下會費收入不征收企業(yè)所得稅,在納稅調整表里收入類第8行不征收欄目是不是要在調減金額填入
還是不需要填啊,我都懵了
匯算清繳他填寫107020,表 你說的第八是預繳的啊
也就是說匯算清繳主表的第8項不需要填是吧,預繳才需要填對嗎
對的,是的 匯算清繳第八和這個沒關系
你說的第八項是納稅調整項目表的第8項嗎
老師麻煩你具體說一下這個會費收入我到底需要填那些表,那一項,有圖就更好了
這個表格里面填寫的
1.你標紅框什么意思,不是這一欄吧,是這張表里的第9欄是吧 2.那主表需要填嗎,第22項
不要看紅色的 就看表格 第9
主表營業(yè)收入里面填寫
那主表第22項的減免稅那里需要填嗎,因為預繳時是要填的
是的 不用填寫的 下面的都是自動取數(shù)
那我有一個疑問,會費收入免征企業(yè)所得稅,那稅法上的凈利潤跟賬務上的凈利潤差額就很大了,因為匯算清繳上的凈利潤里的費用支出只有銷售勞務收入去減,會費收入完全是剔除的嗎,比如賬務上的凈利潤是-7萬,匯算清繳的凈利潤是-37萬(因為減去會費收入)
這樣匯算清繳上的虧損就會很大,因為會費收入不征稅,這樣是對的事吧,明天我做了發(fā)給您看看,可以嗎
對的是的正確的 稅法上就不算這個收入
老師昨天那個問題我今天打開看了,有幾個問題 1.匯算清繳選表沒有A107010這個表,你看我發(fā)的頁面圖 2.是不是沒有這張表那就直接在主表的這里填就行,你看圖片我圈起來的紅框這里手輸入 3.有一張納稅調整表里面紅框那里有一個不征稅收入調整是不是不需要填這里,會費收入應該不屬于這個不征稅收入調整范圍吧,我網(wǎng)上在線咨詢稅務他讓我填這里但是我感覺不對,麻煩您看看 4.請問一下非盈利組織納稅調增影響大嗎
可以的,可以按照你圈起來的那個位置填寫, 這個不屬于不征稅收入,它屬于免稅收入。不征稅收入一般是??顚S玫?,政府補助 只要你按照正確的來填寫,影響都不大,不管是企業(yè)還是民非組織。
老師,麻煩你看看, 1.前面2張圖圈起來的紅框,以前的會計是把會費收入和捐贈收入填入不征稅收入調減,把管理費用填入不征稅支出調增,確定這個是不正確的,那我就不在這么填了,這里就不填數(shù)據(jù)了,不好意思嚴謹一些跟您確定一下 2.你看看后面2張圖,特別主圖,如果這樣填是對的,我就直接申報了
不要填寫不征稅,這個不屬于不征稅,它屬于免稅收入,你就是在22行下面22.1里面填寫就行,不要填寫不征稅。如果你既填寫不征稅,還填寫免稅,重復了,而且它不屬于不征稅。
第二個豬你不填寫不征稅就正確,可以啊。