沒問題,滯納金,下個月在做帳也可以。
老師,想問下,我單位2017年的異常專用發(fā)票,我想在這個月把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問用相應(yīng)的轉(zhuǎn)出附加稅嗎?
老師,想問一下,我這個月把之前的異常發(fā)票,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄,產(chǎn)生的滯納金憑證可以在下個月做嗎?
老師我想問一下,關(guān)于11月福利費的進(jìn)項稅額我不小心抵扣了,忘記做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我這個月更正再在這個月的納稅申報中做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,你好,我想請教一下,我這邊有個單位幾年前的兩份發(fā)票有異常,當(dāng)是沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在7月份的時候進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的直接交的增值稅,這樣的話我應(yīng)該怎么做憑證?
老師我想問一下,6月已認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項稅額比銷項稅額多了,7月0申報了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢,現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認(rèn)證的進(jìn)項稅額發(fā)票,這個憑證又怎么做呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎