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關(guān)于暫估入庫,假如暫估材料1萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本加上這1萬結(jié)轉(zhuǎn)了3萬,待下月收到發(fā)票沖銷原先暫估材料分錄、結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本這里我可以只沖銷1萬,實際成本8849.56元這樣嗎,還是要整體沖銷3萬

2021-09-15 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-15 12:14

你好 ;? ? ? ? ?可以的。? 你可以部分紅沖的。 比如你多結(jié)轉(zhuǎn)了? 就紅紅你多結(jié)轉(zhuǎn)的那個金額即可??

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快賬用戶2148 追問 2021-09-15 12:17

比如8月結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本3萬,貸:工程施工3萬,然后9月發(fā)票回來沖減8月**項目暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本1萬(紅字),貸:工程施工1萬(紅字),實際成本 借主營業(yè)務(wù)成本8849.56元,貸:工程施工8849.56元,這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-15 12:20

?你好 ;? ? ?你原來成本是? 3萬 。? ?結(jié)轉(zhuǎn)的。? 你 紅沖了 多的1萬 直接做 1萬紅沖就行了。 你后面又去做? ?8000多 那么你實際成本是? ?38000多這個成本金額嗎??

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快賬用戶2148 追問 2021-09-15 17:21

是的 整體是38000成本 我就按某個項目暫估的材料沖減相對于的成本 這個項目沖減暫估成本后 重新做分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本8000 這樣是對的嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-15 17:24

?你好 ; 那就是這樣來處理分錄即可 。? 是的?

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你好 ;? ? ? ? ?可以的。? 你可以部分紅沖的。 比如你多結(jié)轉(zhuǎn)了? 就紅紅你多結(jié)轉(zhuǎn)的那個金額即可??
2021-09-15
同學(xué)好,暫估時: 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估 收到發(fā)票時 :借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字) 借:原材料、庫存商品、成本費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
2020-04-07
暫估的材料費用,你上個月是怎么賬務(wù)處理的
2022-01-12
你好,之前暫估和發(fā)票是不是一樣的?
2023-02-27
你好;? ? 那你就紅沖暫估分錄 。然后去調(diào)整下 結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本給紅沖了即可 。??
2022-03-09
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